Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440235 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 09/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440238 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440239 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 09/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440240 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 8/2024 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440241 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 8/2024 | 1695,84 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440242 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 8/2024 | 511,62 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440246 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 06.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440244 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440245 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,29 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440247 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.09.2024 | 18.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440249 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-osdtránenie netesnosti plynu | 192,00 vrátane DPH |
25/OE/2024 | 10.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440248 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 8/2024 | 377,53 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440250 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA-poštovné | 226,40 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440251 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 8/2024 | 2736,34 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440252 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 8/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440254 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 08/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440258 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 9/2024 | 275,51 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440261 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál/toal.papier 540ks | 453,60 vrátane DPH |
26/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440260 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská - oprava ležatej kanalizácie | 11400,00 vrátane DPH |
27/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440259 | LATherm s.r.o. 951 04 Veľký Lapáš,Hlavná ul.103/14 |
44410417 | štúdia realizovateľnosti plynovej kotolne DS/Adorská | 960,00 vrátane DPH |
30/OE/2024 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440262 | Vortech s.r.o. 831 06 Bratislava,Barónka 1 |
50597663 | DS/Adorská-osadenie servisnej klapky | 1000,00 vrátane DPH |
32/OE/2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 3.10.2024 | |
1042440263 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | V.Meder-spotreba vody do 23.09.2024 | 15,24 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda | 27.09.2024 | 08.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440265 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 10/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440264 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 10/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440266 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 10/2024 | 2335,97 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440269 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 6.11.2024 | ||
1042440268 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Šturova-spotreba el.energie za 9/2024 | 719,48 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440267 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Adorská-spotreba el.energie za 9/2024 | 1721,33 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 04.10.2024 | 10.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440272 | MUDr.Süliová Regina / Prometeum s.r.o. 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.10.2024 | 21.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440270 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 9/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 07.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440275 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440273 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 09/2024 | 1128,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440278 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440276 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440277 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,47 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440279 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 9/2024 | 33,00 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440281 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 20.09.2024 | 261,73 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 09.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440280 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 9/2024 | 630,98 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440283 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 211,60 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440284 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 9/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 6.11.2024 |