Faktúry 2024 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042440140   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 5/2024  171,70 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.05.2024  28.05.2024  4.6.2024 
1042440120   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024  744,45 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1042440107   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024  608,60 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
1042440095   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024  271,24 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440083   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024  167,61 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    21.03.2024  27.03.2024  3.4.2024 
1042440065   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024  539,20 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440053   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 2/2024  542,52 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
1042440044   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024  405,89 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2024  15.02.2024  1.3.2024 
1042440026   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 1/2024  95,23 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2024  30.01.2024  9.2.2024 
1042440013   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2023  214,64 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1042440350   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,32 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.12.2024  13.12.2024  8.1.2025 
1042440296   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,80 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    07.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1042440277   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,47 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.10.2024  14.10.2024  6.11.2024 
1042440245   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,29 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1042440223   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,34 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440185   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,84 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1042440159   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,65 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    06.06.2024  14.06.2024  4.7.2024 
1042440115   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,56 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.05.2024  16.05.2024  4.6.2024 
1042440098   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,71 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    09.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440066   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,20 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    07.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440037   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,42 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440016   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,26 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    10.01.2024  16.01.2024  9.2.2024 
1042440340   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 11/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.12.2024  06.12.2024  8.1.2025 
1042440294   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 10/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.11.2024  08.11.2024  5.12.2024 
1042440270   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 9/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    07.10.2024  18.10.2024  6.11.2024 
1042440251   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 8/2024  2736,34 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    12.09.2024  20.09.2024  3.10.2024 
1042440217   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 7/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    06.08.2024  14.08.2024  4.9.2024 
1042440178   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 6/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.07.2024  08.07.2024  5.8.2024 
1042440147   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 5/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    04.06.2024  07.06.2024  4.7.2024 
1042440113   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 4/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    07.05.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1042440088   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 3/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.04.2024  15.04.2024  30.4.2024 
1042440062   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 2/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.03.2024  15.03.2024  3.4.2024 
1042440033   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 1/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.02.2024  14.02.2024  1.3.2024 
1042440003   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 12/2023  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.01.2024  23.01.2024  9.2.2024 
1042440344   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 11/2024  628,70 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.12.2024  13.12.2024  8.1.2025 
1042440345   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 11/2024  2341,50 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    06.12.2024  13.12.2024  8.1.2025 
1042440338   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  VM-dodávka el.energie za 12/2024  597,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    02.12.2024  06.12.2024  8.1.2025 
1042440337   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  SA-dodávka el.energie za 12/2024  798,00 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    02.12.2024  06.12.2024  8.1.2025 
1042440299   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Šturova-spotreba el.energie za 10/2024  701,71 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1042440298   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 10/2024  1887,36 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť