Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052240245 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL-253 KU | 36 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 45/2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | 5.12.2022 |
1052240244 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL-855 KT | 36 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 39/2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | 5.12.2022 |
1052240243 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL-997 KU | 36 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 41/2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | 5.12.2022 |
1052240242 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV GA-769CD | 36 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 43/2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | 5.12.2022 |
1052240241 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezúvanie GA-113BS | 36 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 44/2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | 5.12.2022 |
1052240233 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV GA491CL | 36 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 37/2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 23.11.2022 |
1052240230 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK - SMV GA501BJ | 175,2 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 35/2022 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 23.11.2022 |
1052240229 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK a príprava SMV GA491CL | 544,52 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 34/2022 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 23.11.2022 |
1052240194 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA-501BJ- diagn. a výmena akumul. | 245,16 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 31/2022 | 19.9.2022 | 23.09.2022 | 28.9.2022 |
1052240176 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava čelného skla SMV GA-491CL | 413,09 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 29/2022 | 10.8.2022 | 15.08.2022 | 23.8.2022 |
1052240151 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Diagnostika a výmena oleja SMV BL855KT | 322,09 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11.7.2022 | 15.07.2022 | 22.7.2022 | |
1052240145 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | diagnostika a oprava SMV GA501BJ | 528,49 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 22/2022 | 1.7.2022 | 07.07.2022 | 22.7.2022 |
1052240144 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis. prehl., oprava a prezúvanie SMV GA769 CD | 465,71 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 21/2022 | 24.6.2022 | 28.06.2022 | 12.7.2022 |
1052240140 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | údržba, príprava a STK, výmena pneu. SMV BA997KU | 956,53 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 20/2022 | 21.6.2022 | 23.06.2022 | 28.6.2022 |
1052240139 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | údržba, príprava na STK a výmena pneu. SMVGA-113BS | 669,46 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 17/2022 | 21.6.2022 | 23.06.2022 | 28.6.2022 |
1052240128 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | diagnostika, oprava a údržba SMV BL-253 KU | 362,74 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 3.6.2022 | 08.06.2022 | 15.6.2022 | |
1052240106 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
00000459 | prezúvanie pneumatík SMV BL855KT | 36 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2022 | 9.5.2022 | 12.05.2022 | 20.5.2022 |
1052240105 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | opravy a údržba SMV GA-491CL | 136,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2022 | 9.5.2022 | 12.05.2022 | 20.5.2022 |
1052240030 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | diagnostika a výmena ložiska EČ GA-491CL | 248,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 4/2022 | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 16.2.2022 |
1052240258 | Fischer Adriana Mgr. Galvaniho, 16600/ 25 A |
53538188 | Poskytovanie služieb mediácie , od 26.10.2022 do 24.11.2022 | 153,00 bez DPH |
Rám. dohoda ,332/105/2021 | 26.11.2022 | 07.12.2022 | 20.12.2022 | |
1052240188 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob ÚPSVaR GA a SE | 1,20 vrátane DPH |
433/105/2019 | 28/2022 | 19.9.2022 | 23.09.2022 | 28.9.2022 |
1052240111 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob GA a SE | 1,20 vrátane DPH |
433/105/2019 | 16.5.2022 | 20.05.2022 | 24.5.2022 | |
1052240074 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | odvoz a likvidácia po skartácii | 1,20 vrátane DPH |
433/105/2019 | 6/2022 | 18.3.2022 | 22.03.2022 | 11.4.2022 |
1052240073 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezp. nádob | 1,20 vrátane DPH |
433/105/2019 | 18.3.2022 | 22.03.2022 | 11.4.2022 | |
1052240276 | HÁTHOR, s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277665 | zdrav. výkony 11/2022 | 6,97 bez DPH |
IN č.82/2005 zo dňa 1.8.2005 | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 30.12.2022 | |
1052240137 | HÁTHOR, s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277665 | zdrav. výkony za 05/2022 | 13,94 bez DPH |
z 1.8.2005, IN č.82/2005 | 14.6.2022 | 17.06.2022 | 28.6.2022 | |
1052240116 | HÁTHOR, s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277665 | zdrav. výkony 4/2022 | 20,91 bez DPH |
IN č.82/2005 zo dňa 1.8.2005 | 17.5.2022 | 20.05.2022 | 24.5.2022 | |
1052240053 | HÁTHOR, s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277665 | zdrav. výkony za 12/2021 | 6,97 bez DPH |
z 1.8.2005 | 21.2.2022 | 24.02.2022 | 15.3.2022 | |
1052240044 | HÁTHOR, s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277665 | zdravotné výkony za 01/2022 | 6,97 bez DPH |
z 1.8.2005 | 15.2.2022 | 18.02.2022 | 23.2.2022 | |
1052240024 | HÁTHOR, s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
36277665 | zdrav . výkony 11/2021 | 13,94 bez DPH |
z 1.8.2005 | 20.1.2022 | 24.01.2022 | 31.1.2022 | |
1052240263 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka zemného plynu budovy ÚPSVaR Galanta a pracovisko Sereď 12/2022 | 3155,91 vrátane DPH |
312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | 5.12.2022 | 08.12.2022 | 20.12.2022 | |
1052240228 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotr. zemný plyn 1.11.-30.11.2022 | 3155,91 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | 23.11.2022 | |
1052240208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | opakov. dodanie plynu 10/2022 | 3155,91 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 4.10.2022 | 07.10.2022 | 25.10.2022 | |
1052240184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | opak. dodávka zemného plynu 9/2022 | 3155,91 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 9.9.2022 | 13.09.2022 | 21.9.2022 | |
1052240165 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 082022 GA+Sereď | 3155,91 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 2.8.2022 | 08.08.2022 | 23.8.2022 | |
1052240149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod. zemného plynu GA, Sereď 7/2022 | 3155,91 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 11.7.2022 | 15.07.2022 | 22.7.2022 | |
1052240127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | opakovaná dodávka plynu SE a GA za 6/2022 | 3155,91 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 3.6.2022 | 08.06.2022 | 15.6.2022 | |
1052240100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 05/2022 | 1425,50 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 4.5.2022 | 09.05.2022 | 20.5.2022 | |
1052240080 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 4/2022 | 1425,50 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 6.4.2022 | 11.04.2022 | 22.4.2022 | |
1052240057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 |
35743565 | plyn 3/2022 | 1425,50 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 2.3.2022 | 07.03.2022 | 15.3.2022 |