Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052340025 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29.augusta9, 01/2023 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020 zo dňa 2.6.2020 | 3.2.2023 | 07.02.2022 | 14.2.2023 | |
1052340001 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29.aug. Galanta 12/2022 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
1052340270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 11/2023 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.12.2023 | 07.12.2023 | 8.12.2023 | |
1052340242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby 10/2023 | 77,74 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 3.11.2023 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | |
1052340211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 09/2023 | 113,5 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 26.10.2023 | |
1052340188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popatok 08/2023 | 113,5 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 7.9.2023 | 12.09.2023 | 13.9.2023 | |
1052340166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunik. služby 07/2023 | 113,5 vrátane DPH |
z 30.4.2004 | 4.8.2023 | 08.08.2023 | 17.8.2023 | |
1052340141 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby 06/2023 | 113,5 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 6.7.2023 | 11.07.2023 | 13.7.2023 | |
1052340118 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 05/2023 | 113,5 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 6.6.2023 | 08.06.2023 | 13.6.2023 | |
1052340087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby 04/2023 | 113,50 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 11.5.2023 | |
1052340070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby 03/2023 | 113,5 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 18.4.2023 | |
1052340050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 | 112,31 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 8.3.2023 | 13.03.2023 | 15.3.2023 | |
1052340028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 01/2023 | 109,39 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 8.2.2023 | 13.02.2023 | 14.2.2023 | |
1052340003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2022 | 109,39 vrátane DPH |
z 30.4.2004 | 10.1.2023 | 13.01.2023 | 16.1.2023 | |
1052340102 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za spotrebu zemného plynu ÚPSVaR GA a pracovisko Sereď | 23032,86 vrátane DPH |
312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | 19.5.2023 | 25.05.2023 | 29.5.2023 | |
1052340068 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka zemného plynu ÚPSVaR GA a SE 04/2023 | 2734,06 vrátane DPH |
312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | 4.4.2023 | 06.04.2023 | 18.4.2023 | |
1052340067 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka zemného plynu ÚPSVaR Ga a Sereď 03/2023 | 2734,06 vrátane DPH |
312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | 3.4.2023 | 05.04.2023 | 18.4.2023 | |
1052340026 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | opakovaná dodávka plyn 02/2023 | 2734,06 vrátane DPH |
312/OVS/2019z 26.4.2019 | 3.3.2023 | 07.02.2023 | 14.2.2023 | |
1052340002 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka zemného plynu 01/2023 | 3252,27 vrátane DPH |
312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | 9.1.2023 | 12.01.2023 | 16.1.2023 | |
1052340290 | Planeo Elektro Esterházyovcov 30, Galanta |
35712783 | nákup rýchlovarná kanvica 8 ks | 119,92 vrátane DPH |
60/2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 2.1.2024 | |
1052340289 | Planeo Elektro Esterházyovcov 30, Galanta |
35712783 | mikrosystém Panasonic N20 | 104,00 vrátane DPH |
59/2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 2.1.2024 | |
1052340288 | Planeo Elektro Esterházyovcov 30, Galanta |
35712783 | nákup chladničky | 303,90 vrátane DPH |
58/2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 2.1.2024 | |
1052340287 | Planeo Elektro Esterházyovcov 30, Galanta |
35712783 | nákup mikrovlniek | 119,80 vrátane DPH |
57/2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 2.1.2024 | |
1052340264 | KOLAN spol. s.r.o. Priemyselná 6, Galanta |
34096299 | výmena vstupných dvier UPSVaR Galanta | 3189,82 vrátane DPH |
48/2023 | 4.12.2023 | 07.12.2023 | 8.12.2023 | |
1052340035 | MUDr. Kalašová Anna Vajnorská 2, Bratislava 83104 |
34045619 | zdravotné výkony za rok 2022 | 76,67 bez DPH |
IN č.82/2005 zo dňa 1.8.2005 | 17.2.2023 | 22.02.2023 | 27.2.2023 | |
1052340139 | Vladimír MRVA- maliar Dolná Streda č. 806 |
32342195 | faktúra za prevedené maliarske práce v budovách ÚPSVaR Galanta a Sereď | 5949,00 bez DPH |
23/2023 | 4.7.2023 | 11.07.2023 | 13.7.2023 | |
1052340098 | Vladimír MRVA- maliar Dolná Streda č. 806 |
32342195 | vybúranie a osadenie dvier ÚPSVaR Galanta | 380,00 bez DPH |
20/2023 | 12.5.2023 | 17.05.2023 | 29.5.2023 | |
1052340271 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 11/2023 | 406,05 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 6.12.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | |
1052340256 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.11.2023 | 122,31 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 21.11.2023 | 24.11.2023 | 6.12.2023 | |
1052340248 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 10/2023 | 786,9 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 6.12.2023 | |
1052340220 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.10.2023 | 162,00 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 26.10.2023 | |
1052340210 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV od 15.09 2023 | 407,77 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 26.10.2023 | |
1052340192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava313 |
31322832 | nákup PHM do SMV 09/2023 | 386,57 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 12.9.2023 | 18.92023 | 4.10.2023 | |
1052340169 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 07/2023 | 318,55 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 8.8.2023 | 11.08.2023 | 17.8.2023 | |
1052340156 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do SMV do 15.7.2023 | 152,44 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 25.7.2023 | 28.07.2023 | 3.8.2023 | |
1052340144 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 062023 | 419,95 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 12.7.2023 | 17.07.2023 | 20.7.2023 | |
1052340136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM do SMV - 15.6.2023 | 56,51 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 27.6.2023 | 29.06.2023 | 30.6.2023 | |
1052340123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.5.2023 | 440,48 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 8.6.2023 | 12.06.2023 | 13.6.2023 | |
1052340094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV mesiac 04/2023 | 446,41 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 11.5.2023 | 17.05.2023 | 29.5.2023 | |
1052340085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.4.2023 | 50,51 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 24.4.2023 | 27.04.2023 | 11.5.2023 |