Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052440133   ZSINIMED s.r.o.
Hodská 38, Galanta
52926923  zdravotné výkony 05/2024  6,97 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    19.6.2024  24.06.2024  27.6.2024 
1052440130   ZSINIMED s.r.o.
Hodská 38, 924 22Galanta
52926923  zdravotné výkony 04/2024  20,91 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    19.6.2024  24.06.2024  27.6.2024 
1052440058   ZSITIMED s.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401
Nová Doba 921/9, Galanta 92401
52926923  zdravotné výkony 01/2024  20,91 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440019   ZSITIMED s.r.o.
Hodská 38, 924 22Galanta
52926923  zdravotné výkony 11/20213  20,91 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    26.1.2024  29.01.2024  30.1.2024 
1052440157   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distr. elektriny 07/2024  2829,16 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    6.8.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1052440147   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny   2231,93 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    15.7.2024  17.07.2024  18.7.2024 
1052440124   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny 05/2024  2176,63 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440103   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektriny 04/2024 budova UPSVaR Galanta  2163,11 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440082   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  nedoplatok elektrina k fak. 03/2024   73,57 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440077   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distr. elektriny 03/2024  2124,4 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440057   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodáv. a distr. elektriny 02/2024  2388,17 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440050   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023  442,43 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440035   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  distribúcia elektriny budova Galanta01/2024  2809,08 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440007   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektriny budova ÚPSVaR Galanta 12/2023  3224,65 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    8.1.2024  11.01.2024  15.1.2024 
1052440156   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora 07/2024  1651,58 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    6.8.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1052440138   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  SLUžBA INFORMáTORA UPSVaR Galnta 06/2024  1501,44 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    3.7.2024  08.07.2024  9.7.2024 
1052440115   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora 05/2024  1576,51 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    4.6.2024  07.06.2024  11.6.2024 
1052440094   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora 04/2024  1576,51 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440072   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora za 03/2024  1501,44 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    9.4.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1052440053   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  poskytnutie služby informátora 02/2024  1576,51 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440033   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora Január 2024  1651,58 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440002   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  poskytnutie služby informátora 12/2023  1426,37 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    4.1.2024  09.01.2024  15.1.2024 
1052440110   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B Bratislava
50060872  vyučtovanie plyn 1-4/2024  4922,21 
vrátane DPH
135/OV/2023z 1.5.2023    21.5.2024  27.05.2024  29.5.2024 
1052440146   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 06/2024  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    15.7.2024  17.07.2024  18.7.2024 
1052440128   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  nákup hygienického materiálu  797,76 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  22/2024  17.6.2024  19.06.2024  27.6.2024 
1052440117   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 05/2024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    4.6.2024  07.06.2024  11.6.2024 
1052440102   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  pravidelné upratovacie služby 04/2024  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440101   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  deratizácia a dezinsekcia - Jar 2024  17,15 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  9/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440076   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  pravidelné upratovacie služby 03/2023  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  dodávka hygienického materiálu  757,02 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  7/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440054   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 02/2024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440036   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 01/2024  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440008   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 12/2023  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    10.1.2024  16.01.2024  23.1.2024 
1052440065   Kristián GROŠKA,
Hrubý šúr 89
47981075  výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta  235,20 
vrátane DPH
  4/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440040   MAMI MED s.r.o.
Podzámska 52, 926 01 SEREĎ
47162716  zdravotné výkony 01/2024  6,97 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    22.2.2024  27.02.2024  29.2.2024 
1052440041   Molmed, s.r.o.
Hospodárska 3616/66, Trnava
46915451  zdravotné výkony 4-12/2023  27.88 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    22.2.2024  27.02.2024  29.2.2024 
1052440060   MAXI BP s.r.o
Dolné Saliby č. 132
46015787  nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ  119,00 
bez DPH
  8/2024  19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440060   MAXI BP s.r.o
Dolné Saliby č. 132
46015787  nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ  119,00 
bez DPH
  8/2024  19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440123   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT  60,00 
vrátane DPH
97/105/2021 zo dna 22.2.2021  24/2024  13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440107   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS  231,54 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  18/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť