Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440132 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 04/2024 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 27.6.2024 | |
1052440095 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
zdravotné výkony 03/2024 | 27.88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | ||
1052440030 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 01/2024 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
1052440020 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2023 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 14.2.2024 | |
1052440016 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440016 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440153 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy 07/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1052440137 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy na zákl. zmluvy za 05/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1052440134 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy na zákl. zmluvy za 05/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 27.6.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
1052440097 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | za prenájom pozemkov pod prenos. garáž. 04/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.5.2024 | |
1052440069 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy 29. augusta 9, GA za 03/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440043 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29.aug.Galanta.02/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 12.3.2024 | |
1052440024 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom plochy pod prenosné garáže, ul. 29. augusta za 01/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 5.2.2024 | 07.02.2024 | 14.2.2024 | |
1052440001 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29. augusta č.9, Galanta za 12/2003 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 4.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440183 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Jarošova 1 , 83103 Bratislava |
44563485 | profilaxia NEOPOST IS 440 | 235,44 vrátane DPH |
32/2024 | 10.9.2024 | 13.10.2024 | 20.9.2024 | |
1052440017 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Jarošova 1 , 83103 Bratislava |
44563485 | poplatok za dialkovú kredidáciu | 156,00 vrátane DPH |
prebr. protokol 14984-2019 z 6.9.2019 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440176 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 769 CD | 385,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 30/2024 | 5.9.2024 | 09.09.2024 | 19.9.2024 |
1052440123 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT | 60,00 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 24/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
1052440107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS | 231,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 274,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU | 328,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440093 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
44563485 | vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI | 320,96 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 14/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440092 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL | 333,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440091 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a vým. pneu SMV BL997 KU | 336,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 17/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440081 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS | 379,40 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 10/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd | 369,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT | 261,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 12/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440049 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena žiarovky na SMV GA 113 BS | 41,08 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 6/2024 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440029 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BL 253 KU | 1477,07 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 01/2024 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 |
1052440167 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 917,76 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 27/2024 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 |
1052440168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 07/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 | |
1052440146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440128 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 797,76 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 |
1052440117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440101 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezinsekcia - Jar 2024 | 17,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 03/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 757,02 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
1052440054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 |