Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440188 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | upratovacie služby 082024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | |
1052440167 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 917,76 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 27/2024 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 |
1052440168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 07/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 | |
1052440146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440128 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 797,76 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 |
1052440117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440101 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezinsekcia - Jar 2024 | 17,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 03/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 757,02 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
1052440054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440008 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440065 | Kristián GROŠKA, Hrubý šúr 89 |
47981075 | výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta | 235,20 vrátane DPH |
4/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 | |
1052440040 | MAMI MED s.r.o. Podzámska 52, 926 01 SEREĎ |
47162716 | zdravotné výkony 01/2024 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 22.2.2024 | 27.02.2024 | 29.2.2024 | |
1052440169 | Molmed, s.r.o. Hospodárska 3616/66, Trnava |
46915451 | zdravotné výkony 04-07/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.08.2024 | 23.08.2024 | 3.9.2024 | |
1052440041 | Molmed, s.r.o. Hospodárska 3616/66, Trnava |
46915451 | zdravotné výkony 4-12/2023 | 27.88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 22.2.2024 | 27.02.2024 | 29.2.2024 | |
1052440220 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | oprava a nadstavenie okien budovy UPSVaR | 490,00 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 35/2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440230 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava alternátor SMV GA 501 BJ | bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 47/2024 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 |
1052440229 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena ventilu SMV GA 491 CL | 10,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 44/2024 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 |
1052440213 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie a nové pneumat. na SMV GA769 CD | 338,50 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 45/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440212 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BT 190 EI | 48,00 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 42/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440211 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL 855 KT | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 43/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440210 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL 253 KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 40/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440209 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie a pneumatiky na SMV GA113BS | 364,8 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 41/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440208 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL 997 KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 38/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440207 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a STK -GA 491 CL | 860,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 37/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 |
1052440206 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a STK -Ga501 BJ | 391,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 36/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 |
1052440176 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 769 CD | 385,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 30/2024 | 5.9.2024 | 09.09.2024 | 19.9.2024 |
1052440123 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT | 60,00 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 24/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
1052440107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS | 231,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 274,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU | 328,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440092 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL | 333,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440091 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a vým. pneu SMV BL997 KU | 336,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 17/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440081 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS | 379,40 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 10/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd | 369,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT | 261,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 12/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |