Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440030 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 01/2024 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
1052440143 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
36708909 | zdravot. výkony od 1.4.-30.6..2024 | 69,70 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440097 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | za prenájom pozemkov pod prenos. garáž. 04/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.5.2024 | |
1052440110 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B Bratislava |
50060872 | vyučtovanie plyn 1-4/2024 | 4922,21 vrátane DPH |
135/OV/2023z 1.5.2023 | 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.5.2024 | |
1052440186 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 12,00 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 29/2024 | 24.9.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 |
1052440049 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena žiarovky na SMV GA 113 BS | 41,08 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 6/2024 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440056 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta | 666,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 5/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 274,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU | 328,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS | 231,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440064 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena núdz. osv. budova UPSVaR GA a pracovisko SEREĎ | 86,11 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 3/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
1052440065 | Kristián GROŠKA, Hrubý šúr 89 |
47981075 | výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta | 235,20 vrátane DPH |
4/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 | |
1052440150 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena exp. nádoby | 577,44 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 23/2024 | 16.7.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 |
1052440092 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL | 333,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440093 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
44563485 | vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI | 320,96 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 14/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440193 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné stočné za 9/2024 UPSVaR Galanta | 233,09 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 | |
1052440144 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné UPSVaR Ga 06/2024 | 239,68 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440148 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 2.št. pracov. SEREĎ | 675,31 bez DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 16.7.2024 | 19.07.2024 | 23.7.2024 | |
1052440048 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 1-2/2024 | 495,85 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440180 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 08/2024 | 245,9 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 10.9.2024 | 13.09.2024 | 19.9.2024 | |
1052440163 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 07/2024 | 295,37 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 3.9.2024 | |
1052440198 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 07-09/24 pracovisko UPSVaR Sereď | 452,23 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
1052440100 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 04/2024 | 318,83 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 17.5.2024 | |
1052440185 | ZSIPA s.r.o. 759 , Váhovce |
53472306 | úprava spevnenej plochy , pri budove UPSVaR Galanta | 912,00 bez DPH |
31/2024 | 20.09.2024 | 25.09.2024 | 25.10.2024 | |
1052440008 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440202 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 09/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 14.11.2024 | |
1052440188 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | upratovacie služby 082024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | |
1052440146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | umývanie SMV BT 190EI | 3,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 07/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1052440142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 06/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.7.2024 | 11.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
10452440191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 09/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 | |
1052440096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 04/2024 | 79,19 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
1052440068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2024 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2024 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do SMV | 607,06 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |