Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052440016   CISÁR - MEDI s.r.o.,
Hodská 38, 924 22Galanta
36277568  zdravotné výkony 11/2023  34,85 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    26.1.2024  29.01.2024  30.1.2024 
1052440015   SZITI MED s.r.o.
Nová Doba 921/9, Galanta 92401
44834624  zdravotné výkony9-12/2023  27,88 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    15.1.2024  17.01.2024  23.1.2024 
1052440137   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom spevnenej plochy na zákl. zmluvy za 05/2024   44,67 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021    3.7.2024  08.07.2024  9.7.2024 
1052440134   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom spevnenej plochy na zákl. zmluvy za 05/2024  44,68 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021    27.6.2024  28.06.2024  9.7.2024 
1052440107   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS  231,54 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  18/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440106   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ  274,37 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  15/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440105   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU  328,15 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  13/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440093   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
44563485  vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI  320,96 
bez DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  14/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440092   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL  333,83 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  16/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440091   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a vým. pneu SMV BL997 KU  336,20 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  17/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440079   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd  369,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  11/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440079   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT  261,83 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  12/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440049   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena žiarovky na SMV GA 113 BS  41,08 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  6/2024  11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440029   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV BL 253 KU  1477,07 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  01/2024  12.2.2024  15.02.2024  19.2.2024 
1052440123   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT  60,00 
vrátane DPH
97/105/2021 zo dna 22.2.2021  24/2024  13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440081   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS  379,40 
vrátane DPH
97/105/2021 zo dna 22.2.2021  10/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440153   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom spevnenej plochy 07/2024  44,68 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    6.8.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1052440097   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  za prenájom pozemkov pod prenos. garáž. 04/2024  44,68 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    9.5.2024  13.05.2024  17.5.2024 
1052440069   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom spevnenej plochy 29. augusta 9, GA za 03/2024  44,67 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    9.4.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1052440043   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom spevnenej plochy ul. 29.aug.Galanta.02/2024  44,67 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    1.3.2024  05.03.2024  12.3.2024 
1052440024   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom plochy pod prenosné garáže, ul. 29. augusta za 01/2024  44,67 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    5.2.2024  07.02.2024  14.2.2024 
1052440001   CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o.
Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota
36204731  prenájom spevnenej plochy ul. 29. augusta č.9, Galanta za 12/2003  44,67 
vrátane DPH
97/105/2020.zo dňa2.6.2020    4.1.2024  09.01.2024  15.1.2024 
1052440157   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distr. elektriny 07/2024  2829,16 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    6.8.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1052440147   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny   2231,93 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    15.7.2024  17.07.2024  18.7.2024 
1052440124   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny 05/2024  2176,63 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440103   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektriny 04/2024 budova UPSVaR Galanta  2163,11 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440082   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  nedoplatok elektrina k fak. 03/2024   73,57 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440077   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distr. elektriny 03/2024  2124,4 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440057   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodáv. a distr. elektriny 02/2024  2388,17 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440050   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023  442,43 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440035   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  distribúcia elektriny budova Galanta01/2024  2809,08 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440007   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektriny budova ÚPSVaR Galanta 12/2023  3224,65 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    8.1.2024  11.01.2024  15.1.2024 
1052440146   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 06/2024  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    15.7.2024  17.07.2024  18.7.2024 
1052440128   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  nákup hygienického materiálu  797,76 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  22/2024  17.6.2024  19.06.2024  27.6.2024 
1052440117   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 05/2024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    4.6.2024  07.06.2024  11.6.2024 
1052440102   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  pravidelné upratovacie služby 04/2024  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440101   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  deratizácia a dezinsekcia - Jar 2024  17,15 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  9/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440076   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  pravidelné upratovacie služby 03/2023  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  dodávka hygienického materiálu  757,02 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  7/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440054   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 02/2024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť