Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052440002   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  poskytnutie služby informátora 12/2023  1426,37 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    4.1.2024  09.01.2024  15.1.2024 
1052440167   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  dodávka hygienického materiálu  917,76 
bez DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  27/2024  20.08.2024  23.08.2024  3.9.2024 
1052440128   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  nákup hygienického materiálu  797,76 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  22/2024  17.6.2024  19.06.2024  27.6.2024 
1052440166   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  pozáručný servis výp. techniky  779,28 
vrátane DPH
436/OI/2019z4.12.2020  26/2024  20.8.2024  23.08.2024  3.9.2024 
1052440066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  dodávka hygienického materiálu  757,02 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  7/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440148   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 2.št. pracov. SEREĎ  675,31 
bez DPH
200/2004 z 11.2.2004    16.7.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1052440056   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta  666,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   5/2024  13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  tankovanie PHM do SMV  607,06 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440141   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 30.06.2024  585,46 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    9.7.2024  11.07.2024  18.7.2024 
1052440150   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena exp. nádoby  577,44 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   23/2024  16.7.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1052440048   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 1-2/2024  495,85 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 30.5.2024  487,78 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004     4.6.2024  11.06.2024  11.6.2024 
1052440028   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 01/2024  471,33 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    12.2.2024  15.02.2024  19.2.2024 
1052440045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 29.2.2024  450,80 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440050   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023  442,43 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440074   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ  424,67 
vrátane DPH
200/2004 z 11.2.2004    15.4.2024  17.04.2024  19.4.2024 
1052440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 31.3.2024  415,08 
bez DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    9.4.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1052440176   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV GA 769 CD  385,02 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  30/2024  5.9.2024  09.09.2024  19.9.2024 
1052440081   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS  379,40 
vrátane DPH
97/105/2021 zo dna 22.2.2021  10/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440079   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd  369,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  11/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440161   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV 07/2024  343,99 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    12.8.2024  15.08.2024  3.9.2024 
1052440091   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a vým. pneu SMV BL997 KU  336,20 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  17/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440092   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL  333,83 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  16/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440105   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU  328,15 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  13/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440174   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 31.8.2024  321,70 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    5.9.2024  11.09.2024  19.9.2024 
1052440093   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
44563485  vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI  320,96 
bez DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  14/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440100   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 04/2024  318,83 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    14.5.2024  16.05.2024  17.5.2024 
1052440163   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 07/2024  295,37 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    12.8.2024  15.08.2024  3.9.2024 
1052440122   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 05/2024  288,78 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga  286,91 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    15.1.2024  17.01.2024  23.1.2024 
1052440106   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ  274,37 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  15/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440073   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 03/2024 Galanta  265,69 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    15.4.2024  17.04.2024  19.4.2024 
1052440079   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT  261,83 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  12/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440113   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava podstavy KLM   259,20 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   19/2024  4.6.2024  07.06.2024  11.6.2024 
1052440180   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 08/2024  245,9 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    10.9.2024  13.09.2024  19.9.2024 
1052440144   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné UPSVaR Ga 06/2024  239,68 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    15.7.2024  17.07.2024  18.7.2024 
1052440183   EUROFIN Int.spol. s r.o.
Jarošova 1 , 83103 Bratislava
44563485  profilaxia NEOPOST IS 440  235,44 
vrátane DPH
  32/2024  10.9.2024  13.10.2024  20.9.2024 
1052440065   Kristián GROŠKA,
Hrubý šúr 89
47981075  výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta  235,20 
vrátane DPH
  4/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440107   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS  231,54 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  18/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV 12/2023  227,88 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    04.1.2024  10.01.2024  15.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť