Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440044 | MUDr. Kubáni Vladimír, Saluber , K&K Cukrovar 217, Sládkovičovo |
36854701 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440057 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodáv. a distr. elektriny 02/2024 | 2388,17 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440056 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta | 666,00 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 5/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440055 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia nádob | 12,00 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 2/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440053 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 02/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | umývanie SMV BT 190EI | 3,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440061 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 02/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440060 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | nadstavenie plastových okien pracov. UPSVaR SEREĎ | 119,00 bez DPH |
8/2024 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440058 | ZSITIMED s.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401 Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
52926923 | zdravotné výkony 01/2024 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 757,02 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
1052440065 | Kristián GROŠKA, Hrubý šúr 89 |
47981075 | výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta | 235,20 vrátane DPH |
4/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 | |
1052440064 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena núdz. osv. budova UPSVaR GA a pracovisko SEREĎ | 86,11 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 3/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
1052440072 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora za 03/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440069 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy 29. augusta 9, GA za 03/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2024 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.3.2024 | 415,08 bez DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ | 424,67 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 03/2024 Galanta | 265,69 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440078 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVaR Galanta Sereď 03/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440077 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 03/2024 | 2124,4 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 03/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440085 | MUDr. Alžbeta Császárová Hodská 38, Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 02/2024 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440084 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, Galanta |
Zdravotné výkony 1.štvrťrok 2024 | 69,70 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | ||
1052440083 | MEDIMIK s.r.o. 1617, 925 84 Vlčany |
43835848 | zdravotné výkony 03/2024 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440082 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina k fak. 03/2024 | 73,57 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440081 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS | 379,40 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 10/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd | 369,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 11/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440079 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT | 261,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 12/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440088 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 04/2024 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440087 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 03/2023 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440086 | MESTO Galanta Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta |
00305936 | poplatok za nájom garážového státia 02/2023 | 77,28 bez DPH |
359/20215 z 8.2.20216 | 25.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440089 | Molmed, s.r.o. |
zdravotné výkony 1-4/2024 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 30.4.2024 | 30.04.2024 | 10.5.2024 | ||
1052440096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 04/2024 | 79,19 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
1052440095 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
zdravotné výkony 03/2024 | 27.88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | ||
1052440094 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 04/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
1052440093 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
44563485 | vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI | 320,96 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 14/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440092 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL | 333,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440091 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a vým. pneu SMV BL997 KU | 336,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 17/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |