![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | umývanie SMV BT 190EI | 3,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 28.3.2024 | |
1052440223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 10/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 5.11.2024 | 07.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 07/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1052440142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 06/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.7.2024 | 11.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
10452440191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 09/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 | |
1052440096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 04/2024 | 79,19 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
1052440068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2024 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2024 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikač. poplatky 11/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |
1052440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do SMV | 607,06 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
105244162 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU07/2024 | 3,04 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 3.9.2024 | |
1052440121 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU za máj 2024 | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
1052440108 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU na výpl. 04/2024 | 3,84 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440194 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU 9/2024 | 3,84 vrátane DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 | |
1052440242 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU 10/2024 | 3,84 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440140 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU 06/2023 | 3,04 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 9.7.2024 | 11.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 4. štvrťrok Sereď | 193,22 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga | 286,91 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ | 424,67 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440122 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 05/2024 | 288,78 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
1052440073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 03/2024 Galanta | 265,69 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440200 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | spotreba elektriny 09/2024 | 2517,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
1052440072 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora za 03/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440138 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | SLUžBA INFORMáTORA UPSVaR Galnta 06/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1052440033 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora Január 2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440249 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | Služba informátora 11/2024 | 1251,20 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | 7.1.2025 | |
1052440232 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 10/2024 | 1438,88 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440156 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 07/2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1052440115 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 05/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440094 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 04/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
1052440055 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia nádob | 12,00 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 2/2024 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440125 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob | 16,88 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 20/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
1052440183 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Jarošova 1 , 83103 Bratislava |
44563485 | profilaxia NEOPOST IS 440 | 235,44 vrátane DPH |
32/2024 | 10.9.2024 | 13.10.2024 | 20.9.2024 | |
1052440212 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BT 190 EI | 48,00 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 42/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440208 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL 997 KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 38/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440211 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL 855 KT | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 43/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440210 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL 253 KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 40/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440209 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie a pneumatiky na SMV GA113BS | 364,8 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 41/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |