Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | tankovanie PHM do SMV | 607,06 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
1052440098 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka zemného plynu 05/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.5.2024 | |
1052440097 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | za prenájom pozemkov pod prenos. garáž. 04/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.5.2024 | |
1052440108 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU na výpl. 04/2024 | 3,84 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS | 231,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 274,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU | 328,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440104 | ZdraJosa, s.r.o. Kollárová 2100/4, Senec |
36362816 | zdravotné výkony 1-3 / 2024 | 90,61 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440103 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny 04/2024 budova UPSVaR Galanta | 2163,11 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440101 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezinsekcia - Jar 2024 | 17,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440100 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 04/2024 | 318,83 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 17.5.2024 | |
1052440112 | TREND Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 23, 930 12 Ohrady |
44783892 | dodávka zásobníkov na mydlo | 114,56 vrátane DPH |
21/2024 | 21.5.2024 | 24.05.2024 | 29.5.2024 | |
1052440111 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 04/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 21.5.2024 | 24.05.2024 | 29.5.2024 | |
1052440110 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B Bratislava |
50060872 | vyučtovanie plyn 1-4/2024 | 4922,21 vrátane DPH |
135/OV/2023z 1.5.2023 | 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.5.2024 | |
1052440119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunik. služby 05/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z z 30.4.2004 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.5.2024 | 487,78 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 4.6.2024 | 11.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440116 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 06/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440115 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 05/2024 | 1576,51 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440114 | MUDr. Dagmar Szakácsová Jelka |
37837532 | zdravotné výkony 6.10.2022-30.11.2023 | 216,07 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440113 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava podstavy KLM | 259,20 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 19/2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 |
1052440125 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 27, Malý Lapáš |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob | 16,88 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 20/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
1052440124 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 05/2024 | 2176,63 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
1052440123 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT | 60,00 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 24/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
1052440122 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 05/2024 | 288,78 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
1052440121 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU za máj 2024 | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
1052440128 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 797,76 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2024 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 |
1052440127 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 05/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 17.6.2024 | 19.06.2024 | 27.6.2024 | |
1052440133 | ZSINIMED s.r.o. Hodská 38, Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 05/2024 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 27.6.2024 | |
1052440132 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 04/2024 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 27.6.2024 | |
1052440131 | MUDr. Pomothyová Anna Na Štrande 1476/27, 924 01 Galanta |
36271951 | zdravotné výkony od 11/2023 do 02/2024 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 27.6.2024 | |
1052440130 | ZSINIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 04/2024 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 27.6.2024 | |
1052440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV UPSVaR Galanta do 15.6.2024 | 56,47 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 19.6.2024 | 24.06.2024 | 27.6.2024 | |
1052440135 | TASR, s.r.o. Bratislava Dubravská cesta 14, Bratislava |
31320141 | nákup portrét prezidenta | 36,00 vrátane DPH |
25/2024 | 27.6.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
1052440134 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy na zákl. zmluvy za 05/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 27.6.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
1052440138 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | SLUžBA INFORMáTORA UPSVaR Galnta 06/2024 | 1501,44 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1052440137 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy na zákl. zmluvy za 05/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1052440136 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 07/2024 UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1052440142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 06/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.7.2024 | 11.07.2024 | 18.7.2024 |