Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 11.6.2024 | |
1052440102 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440101 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezinsekcia - Jar 2024 | 17,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 03/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 757,02 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 10.4.2024 |
1052440054 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440008 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440200 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | spotreba elektriny 09/2024 | 2517,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
1052440181 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny 08/2024 | 2738,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 10.9.2024 | 13.09.2024 | 20.9.2024 | |
1052440157 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 07/2024 | 2829,16 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1052440147 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 2231,93 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 15.7.2024 | 17.07.2024 | 18.7.2024 | |
1052440124 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 05/2024 | 2176,63 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 | |
1052440103 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny 04/2024 budova UPSVaR Galanta | 2163,11 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 | |
1052440082 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina k fak. 03/2024 | 73,57 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 | |
1052440077 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 03/2024 | 2124,4 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
1052440057 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodáv. a distr. elektriny 02/2024 | 2388,17 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 13.3.2024 | 15.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440050 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023 | 442,43 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440035 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny budova Galanta01/2024 | 2809,08 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440007 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny budova ÚPSVaR Galanta 12/2023 | 3224,65 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440195 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy pod prenosné garáže ul. 29. augusta Galanta | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 7.11.2024 | |
1052440187 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29.augusta, 08/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 24.9.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | |
1052440153 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy 07/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 6.8.2024 | 09.08.2024 | 13.8.2024 | |
1052440097 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | za prenájom pozemkov pod prenos. garáž. 04/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.5.2024 | |
1052440069 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy 29. augusta 9, GA za 03/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.4.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1052440043 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29.aug.Galanta.02/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 12.3.2024 | |
1052440024 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom plochy pod prenosné garáže, ul. 29. augusta za 01/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 5.2.2024 | 07.02.2024 | 14.2.2024 | |
1052440001 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29. augusta č.9, Galanta za 12/2003 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 4.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440123 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT | 60,00 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 24/2024 | 13.6.2024 | 17.06.2024 | 18.6.2024 |
1052440081 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS | 379,40 vrátane DPH |
97/105/2021 zo dna 22.2.2021 | 10/2024 | 24.4.2024 | 26.04.2024 | 9.5.2024 |
1052440207 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a STK -GA 491 CL | 860,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 37/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 |
1052440206 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a STK -Ga501 BJ | 391,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 36/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 |
1052440176 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 769 CD | 385,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 30/2024 | 5.9.2024 | 09.09.2024 | 19.9.2024 |
1052440137 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy na zákl. zmluvy za 05/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
1052440134 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy na zákl. zmluvy za 05/2024 | 44,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 27.6.2024 | 28.06.2024 | 9.7.2024 | |
1052440107 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS | 231,54 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 18/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440106 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ | 274,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 15/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440105 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU | 328,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 13/2024 | 14.5.2024 | 16.05.2024 | 20.5.2024 |
1052440093 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
44563485 | vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI | 320,96 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 14/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |
1052440092 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL | 333,83 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 16/2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 |