Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052440040   MAMI MED s.r.o.
Podzámska 52, 926 01 SEREĎ
47162716  zdravotné výkony 01/2024  6,97 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    22.2.2024  27.02.2024  29.2.2024 
1052440190   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu 10/2024  1789,29 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    10.10.2024  15.10.2024  7.11.2024 
1052440173   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu 09/2024  1789,29 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    5.9.2024  09.09.2024  19.9.2024 
1052440155   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu na mesiac august 2024  1789,29 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    6.8.2024  09.08.2024  13.8.2024 
1052440136   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu 07/2024 UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ  1789,29 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    3.7.2024  08.07.2024  9.7.2024 
1052440116   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu 06/2024  1789,29 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    4.6.2024  07.06.2024  11.6.2024 
1052440098   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka zemného plynu 05/2024  1789,29 
vrátane DPH
202/OVs/2024 z 1.5.2024    9.5.2024  13.05.2024  17.5.2024 
1052440065   Kristián GROŠKA,
Hrubý šúr 89
47981075  výmena koberca- čistiaca zóna vstup do budovy UPSVaR Galanta  235,20 
vrátane DPH
  4/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440186   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 27, Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie skartačných nádob  12,00 
vrátane DPH
378/105/2022 z 21.10.2022  29/2024  24.9.2024  27.09.2024  25.10.2024 
1052440125   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 27, Malý Lapáš
45539197  skartácia bezpečnostných nádob  16,88 
vrátane DPH
378/105/2022 z 21.10.2022  20/2024  13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440055   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 27, Malý Lapáš
45539197  skartácia nádob   12,00 
vrátane DPH
378/105/2022 z 21.10.2022  2/2024  13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440202   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 09/2024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    21.10.2024  23.10.2024  14.11.2024 
1052440188   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050480
48070408  upratovacie služby 082024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    24.9.2024  27.09.2024  25.10.2024 
1052440167   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  dodávka hygienického materiálu  917,76 
bez DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  27/2024  20.08.2024  23.08.2024  3.9.2024 
1052440168   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  pravidelné upratov. služby 07/2024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    20.08.2024  23.08.2024  3.9.2024 
1052440146   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 06/2024  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    15.7.2024  17.07.2024  18.7.2024 
1052440128   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  nákup hygienického materiálu  797,76 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  22/2024  17.6.2024  19.06.2024  27.6.2024 
1052440117   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 05/2024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    4.6.2024  07.06.2024  11.6.2024 
1052440102   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  pravidelné upratovacie služby 04/2024  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440101   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  deratizácia a dezinsekcia - Jar 2024  17,15 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  9/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440076   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  pravidelné upratovacie služby 03/2023  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  dodávka hygienického materiálu  757,02 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  7/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440054   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 02/2024  1478,40 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440036   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 01/2024  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440008   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  upratovacie služby 12/2023  1478,4 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023    10.1.2024  16.01.2024  23.1.2024 
1052440207   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a STK -GA 491 CL  860,20 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  37/2024  22.10.2024  28.10.2024  14.11.2024 
1052440206   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a STK -Ga501 BJ  391,15 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  36/2024  22.10.2024  28.10.2024  14.11.2024 
1052440176   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV GA 769 CD  385,02 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  30/2024  5.9.2024  09.09.2024  19.9.2024 
1052440123   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a zisť. poruchy SMV 855KT  60,00 
vrátane DPH
97/105/2021 zo dna 22.2.2021  24/2024  13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440107   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie + STK SMV GA 113 BS  231,54 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  18/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440106   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie SMV GA 501 BJ  274,37 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  15/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440105   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU  328,15 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  13/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440093   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
44563485  vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI  320,96 
bez DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  14/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440092   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL  333,83 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  16/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440091   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a vým. pneu SMV BL997 KU  336,20 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  17/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440081   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS  379,40 
vrátane DPH
97/105/2021 zo dna 22.2.2021  10/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440079   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd  369,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  11/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440079   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV BL-855KT  261,83 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  12/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440049   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena žiarovky na SMV GA 113 BS  41,08 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  6/2024  11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440029   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV BL 253 KU  1477,07 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  01/2024  12.2.2024  15.02.2024  19.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť