Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052440012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga  286,91 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    15.1.2024  17.01.2024  23.1.2024 
1052440122   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 05/2024  288,78 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    13.6.2024  17.06.2024  18.6.2024 
1052440163   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 07/2024  295,37 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    12.8.2024  15.08.2024  3.9.2024 
1052440100   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 04/2024  318,83 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    14.5.2024  16.05.2024  17.5.2024 
1052440093   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
44563485  vým. oleja , a prezúvanie SMV BT 190 EI  320,96 
bez DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  14/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440174   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 31.8.2024  321,70 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    5.9.2024  11.09.2024  19.9.2024 
1052440105   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena oleja a prezúvanie SMV BL 253 KU  328,15 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  13/2024  14.5.2024  16.05.2024  20.5.2024 
1052440092   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  vým. oleja , a prezúvanie SMV GA 491 CL  333,83 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  16/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440091   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a vým. pneu SMV BL997 KU  336,20 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  17/2024  6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440213   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezúvanie a nové pneumat. na SMV GA769 CD  338,50 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  45/2024  22.10.2024  28.10.2024  22.11.2024 
1052440161   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV 07/2024  343,99 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    12.8.2024  15.08.2024  3.9.2024 
1052440209   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezúvanie a pneumatiky na SMV GA113BS  364,8 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  41/2024  22.10.2024  28.10.2024  22.11.2024 
1052440079   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA769Cd  369,34 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  11/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440081   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  faktúra za prezúvania a výmenu oleja SMV GA113 BS  379,40 
vrátane DPH
97/105/2021 zo dna 22.2.2021  10/2024  24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440176   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV GA 769 CD  385,02 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  30/2024  5.9.2024  09.09.2024  19.9.2024 
1052440206   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a STK -Ga501 BJ  391,15 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  36/2024  22.10.2024  28.10.2024  14.11.2024 
2052440192   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 30.9.2024  393,63 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    10.10.2024  15.10.2024  7.11.2024 
1052440222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 31.10.2024  412,11 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    5.11.2024  11.11.2024  25.11.2024 
1052440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 31.3.2024  415,08 
bez DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    9.4.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1052440074   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ  424,67 
vrátane DPH
200/2004 z 11.2.2004    15.4.2024  17.04.2024  19.4.2024 
1052440050   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023  442,43 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 29.2.2024  450,80 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440198   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 07-09/24 pracovisko UPSVaR Sereď  452,23 
vrátane DPH
200/2004 z 11.2.2004    17.10.2024  22.10.2024  7.11.2024 
1052440028   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 01/2024  471,33 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    12.2.2024  15.02.2024  19.2.2024 
1052440118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 30.5.2024  487,78 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004     4.6.2024  11.06.2024  11.6.2024 
1052440220   MAXI BP s.r.o
Dolné Saliby č. 132
46015787  oprava a nadstavenie okien budovy UPSVaR  490,00 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005  35/2024  29.10.2024  30.10.2024  22.11.2024 
1052440048   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 1-2/2024  495,85 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440150   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena exp. nádoby  577,44 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   23/2024  16.7.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1052440141   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 30.06.2024  585,46 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    9.7.2024  11.07.2024  18.7.2024 
1052440090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  tankovanie PHM do SMV  607,06 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440056   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta  666,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   5/2024  13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440148   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 2.št. pracov. SEREĎ  675,31 
bez DPH
200/2004 z 11.2.2004    16.7.2024  19.07.2024  23.7.2024 
1052440216   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava automatických dvier- UPSVaR Galanta, pracovisko SEREĎ  746,99 
vrátane DPH
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024  28/2024  25.10.2024  28.10.2024  22.11.2024 
1052440066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  dodávka hygienického materiálu  757,02 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  7/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440166   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  pozáručný servis výp. techniky  779,28 
vrátane DPH
436/OI/2019z4.12.2020  26/2024  20.8.2024  23.08.2024  3.9.2024 
1052440128   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  nákup hygienického materiálu  797,76 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  22/2024  17.6.2024  19.06.2024  27.6.2024 
1052440224   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  nákup hygienického materiálu pre potreby zamestnancov UPSVaR Galanta  810,000 
vrátane DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  38/2024  5.11.2024  07.11.2024  25.11.2024 
1052440207   FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava a STK -GA 491 CL  860,20 
vrátane DPH
97/OVS/2021 z 22.2.2021  37/2024  22.10.2024  28.10.2024  14.11.2024 
1052440185   ZSIPA s.r.o.
759 , Váhovce
53472306  úprava spevnenej plochy , pri budove UPSVaR Galanta  912,00 
bez DPH
  31/2024  20.09.2024  25.09.2024  25.10.2024 
1052440167   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č.3, 98050
48070408  dodávka hygienického materiálu  917,76 
bez DPH
452/OVS/2022 z 1.4.2023  27/2024  20.08.2024  23.08.2024  3.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť