Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440001 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29. augusta č.9, Galanta za 12/2003 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 4.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440002 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytnutie služby informátora 12/2023 | 1426,37 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 4.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 12/2023 | 227,88 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 04.1.2024 | 10.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440007 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny budova ÚPSVaR Galanta 12/2023 | 3224,65 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 15.1.2024 | |
1052440008 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 10.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440011 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2023 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 12.1.2024 | 16.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440012 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga | 286,91 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné 4. štvrťrok Sereď | 193,22 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440015 | SZITI MED s.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
44834624 | zdravotné výkony9-12/2023 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.1.2024 | 17.01.2024 | 23.1.2024 | |
1052440016 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440016 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440017 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Jarošova 1 , 83103 Bratislava |
44563485 | poplatok za dialkovú kredidáciu | 156,00 vrátane DPH |
prebr. protokol 14984-2019 z 6.9.2019 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440018 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, 924 01 Galanta |
36708909 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 69,70 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440019 | ZSITIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 11/20213 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.1.2024 | 29.01.2024 | 30.1.2024 | |
1052440020 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2023 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 14.2.2024 | |
1052440021 | SZULI MED s.r.o. Hlavná 978 , 92401 Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 8-12/2023 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 14.2.2024 | |
1052440022 | ZdraVIPA, s.r.o. Hlavná 6C, 92401 Galanta |
zdravotné výkony 7-12/2023 | 118,49 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 14.2.2024 | ||
1052440024 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom plochy pod prenosné garáže, ul. 29. augusta za 01/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 5.2.2024 | 07.02.2024 | 14.2.2024 | |
1052440027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekom. služby 01/2024 | 76,54 bez DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
1052440028 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 01/2024 | 471,33 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
1052440029 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BL 253 KU | 1477,07 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 01/2024 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 |
1052440031 | ZdraJosa, s.r.o. Kollárová 2100/4, Senec |
36362816 | zdravotné výkony 10/2023-12/2023 | 62,73 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
1052440030 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 01/2024 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
1052440032 | Zdravmich, s.r.o. Horné Saliby č. 772 |
36823040 | zdravotné výkony 7-12/2023 | 62,73 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440033 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora Január 2024 | 1651,58 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440034 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov január 2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440035 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny budova Galanta01/2024 | 2809,08 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 1478,4 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 21.2.2024 | |
1052440037 | MUDr. Kalašová Anna Vajnorská 2, Bratislava |
34045619 | zdravotné výkony 2023 | 55,76 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.2.2024 | 22.02.2024 | 29.2.2024 | |
1052440039 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.2.2024 | 60,35 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 20.2.2024 | 22.02.2024 | 29.2.2024 | |
1052440040 | MAMI MED s.r.o. Podzámska 52, 926 01 SEREĎ |
47162716 | zdravotné výkony 01/2024 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 22.2.2024 | 27.02.2024 | 29.2.2024 | |
1052440041 | Molmed, s.r.o. Hospodárska 3616/66, Trnava |
46915451 | zdravotné výkony 4-12/2023 | 27.88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 22.2.2024 | 27.02.2024 | 29.2.2024 | |
1052440043 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom spevnenej plochy ul. 29.aug.Galanta.02/2024 | 44,67 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 12.3.2024 | |
1052440044 | MUDr. Kubáni Vladimír, Saluber , K&K Cukrovar 217, Sládkovičovo |
36854701 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 29.2.2024 | 450,80 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 02/2024 | 76,54 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440048 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 1-2/2024 | 495,85 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 | |
1052440049 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena žiarovky na SMV GA 113 BS | 41,08 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 6/2024 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 |
1052440050 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023 | 442,43 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 19.3.2024 |