![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052540017 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina pracovisko SEREĎ 2024 | 181,75 bez DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540015 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 12/2024 | 2725,34 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540004 | Slovenská pošta , a.s. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | spracovanie PPU 12/2024 | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540003 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 12/2024 | 1188,64 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ | 1478,4 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540008 | MAMI MED s.r.o. Šoporńa |
47162716 | zdravotné výkony 12/2024 | 6,97 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540014 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné stočné Galanta 12/2024 | 420,70 bez DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné UPSVaR Sereď 10-12/2024 | 109,25 vrátane DPH |
200/2004 z 11.2.2004 | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540012 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 10.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540010 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 11/2024 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540009 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
36277568 | zdravotné výkony 10/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540001 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom plochy pod prenosnú garáž 12/2024 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 12/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540007 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 01/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540006 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 01/2025 | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540019 | MUDr. Kalašová Anna Bratislava |
34045619 | zdravotné výkony 7-12/2024 | 55,76 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 10.2.2025 | |
1052540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 12/2024 | 307,68 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 10.1.2025 | 15.1.2025 | 10.2.2025 |