Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142240101 | COM-therm,pol.s.r.o. Miletičova 55,BA |
36525782 | Fix.ÚK, ,var.ÚK | 1627,91 vrátane DPH |
33/2005 | 13.05.2022 | 20.05.2022 | 8.6.2022 | |
1142240077 | COM-therm,spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla, kúrenie. | 2279.59 vrátane DPH |
33/2005 | 12.04.2022 | 25.04.2022 | 9.5.2022 | |
1142240059 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávka tepla -vyúčtovania za r.2021 | 1405,85 vrátane DPH |
33/2005 | 16.3.2022 | 28.03.2022 | 22.4.2022 | |
1142240051 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávka tepla za obdobie 02/2022 | 2060,52 vrátane DPH |
33/2005 | 9.3.2022 | 16.03.2022 | 22.4.2022 | |
1142240038 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | kúrenie za obdobie 01/2022 | 1869,73 vrátane DPH |
33/2005 | 14.2.2022 | 18.02.2022 | 15.3.2022 | |
1142240019 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | ÚK - dodávka tepla | 2491,25 vrátane DPH |
33/2005 | 18.1.2022 | 28.01.2022 | 24.2.2022 | |
1142240186 | TRIPIT s.r.o. Rákocziho 1/11, KN |
36534421 | Žalúzie | 630,86 vrátane DPH |
38/2022 | 03.10.2022 | 13.10.2022 | 15.11.2022 | |
1142240170 | TRIPIT s.r.o. Rákocziho 1/11, Komárno |
36534421 | Žalúzia Sonia | 202.58 vrátane DPH |
34/2022 | 30,08,2022 | 02.09.2022 | 13.10.2022 | |
1142240208 | KOMVaK E.B.Lukácsa 25, KN |
36537870 | Voda | 356,78 vrátane DPH |
22/2004 | 24.10.2022 | 31.10.2022 | 15.11.2022 | |
1142240085 | KOMVaK,a.s.KN E.B Lukáča 25, KN |
36537870 | Za vodné za odobraný objem | 362,26 vrátane DPH |
22/2004 | 28.04.2022 | 09.05.2022 | 8.6.2022 | |
1142240172 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 |
36548561 | Maliarske práce | 856,39 vrátane DPH |
037/2022 | 07.09.2022 | 13.09.2022 | 13.10.2022 | |
1142240065 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 179/17 Komárno |
36548561 | Výmena pokazeného ohrievača. | 280.10 vrátane DPH |
16/2022 | 31.03.2022 | 05.04.2022 | 9.5.2022 | |
1142240046 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 |
36548561 | montáž elektrických ohrievačov 5 ks | 1.960,80 vrátane DPH |
1/2022 | 2.3.2022 | 09.03.2022 | 13.4.2022 | |
1142240197 | MUDr. ladislav Sás Kameničná č.255 |
36563510 | Zdravotné výkony | 90.61 vrátane DPH |
11.10.2022 | 20.10.2022 | 15.11.2022 | ||
1142240033 | MUDr.Ladislav Sás č.255 Kameničná |
36563510 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
4.2.2022 | 18.02.2022 | 15.3.2022 | ||
1142240196 | MEDICINA Čičov, s.r.o. Mederská 57, Čičov |
36567612 | Zdravoné výkony | 27,88 vrátane DPH |
07.09.2022 | 20.10.2022 | 15.11.2022 | ||
1142240195 | MEDICINA Čičov, s.r.o. Mederská 57, Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
03.03.2022 | 20.10.2022 | 15.11.2022 | ||
1142240230 | Slovenská Pošta a.s. Partizanská cesta 9, BB |
36631124 | služby | 525,20 vrátane DPH |
523/2004 | 15.11.2022 | 25.11.2022 | 12.12.2022 | |
1142240203 | Slovenská Pošta a.s. Partizanská cesta 9, BB |
36631124 | Služby | 1079,90 vrátane DPH |
523/2004 | 14.10.2022 | 16.11.2022 | 12.12.2022 | |
1142240182 | Slovenská POŠTA Partizanská cesta 9, BB |
36631124 | Poštové služby | 655,10 vrátane DPH |
14.09.2022 | 05.10.2022 | 15.11.2022 | ||
1142240165 | Slovenksá pošta a.s. Bánská Bystrica 975 99 |
36631124 | Poštovné služby za mesiac júl 2022 | 969,50 vrátane DPH |
523/2004 | 15.8.2022 | 25.08.2022 | 20.9.2022 | |
1142240146 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 06/2022 | 947,85 vrátane DPH |
14.7.2022 | 21.07.2022 | 9.8.2022 | ||
1142240125 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac máj 2022 | 1476,80 vrátane DPH |
14.6.2022 | 29.06.2022 | 8.8.2022 | ||
1142240102 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac apríl 2022 | 1.642,65 vrátane DPH |
13.5.2022 | 03.06.2022 | 5.8.2022 | ||
1142240083 | Slovenska pošta,a.s. Partizanska cestač.9, BB |
36631124 | Poštovné služby 04/2022 | 1747,20 vrátane DPH |
523/2004 | 19.04.2022 | 20.05.2022 | 8.6.2022 | |
11472240057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby za mesiac február. | 1279.95 vrátane DPH |
523/2004z.z. o rozpočt. pravidlách VS | 14.03.2022 | 14.04.2022 | 9.5.2022 | |
1142240037 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac január 2022 | 1377,45 vrátane DPH |
14.2.2022 | 18.02.2022 | 15.3.2022 | ||
1142240017 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac december 2021 | 1118,90 vrátane DPH |
17.1.2022 | 17.02.2022 | 15.3.2022 | ||
1142240137 | Med-Home s.r.o. Baštová 11, Komárno |
36675326 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
13.6.2022 | 13.07.2022 | 9.8.2022 | ||
1142240131 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29 Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
17.6.2022 | 06.07.2022 | 9.8.2022 | ||
1142240012 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu VT | 196,56 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 73/2021 | 12.1.2022 | 28.01.2022 | 24.2.2022 |
1142240055 | MUDr.Križalkovič Peter M.Urbana 3384/32, Komárno |
37860356 | zdravotné výkony | 230,01 bez DPH |
7.3.2022 | 21.03.2022 | 22.4.2022 | ||
1142240132 | MUDr.Pecena Attila Školská 4/B Svätý Peter |
37960202 | zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
16.6.2022 | 06.07.2022 | 9.8.2022 | ||
1142240114 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Hurbanovo od 1.1.2021 do 24.11.2021 | 2607,19 bez DPH |
208/114/2016 | 30.5.2022 | 06.06.2022 | 8.8.2022 | |
1142240115 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Kolárovo od 1.1.2021 do 24.11.2021 | 2064,70 bez DPH |
209/114/2016 | 30.5.2022 | 06.06.2022 | 8.8.2022 | |
1142240217 | Calor, s.r.o. Športová 1, KN |
43797831 | Teplo10/2022 | 2159,98 vrátane DPH |
1/2008 | 04.11.2022 | 11.11.2022 | 12.12.2022 | |
1142240190 | Calor, s.r.o. Śportová 1, KN |
43797831 | teplo | 1632,00 vrátane DPH |
1/2008 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | 15.11.2022 | |
1142240173 | Calor,s.r.o. Športová 1,Komárno |
43797831 | FV za teplo 08/2022 | 1109,22 vrátane DPH |
1/2008 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | 13.10.2022 | |
1142240156 | CALOR,s.r.o. Športová 1,Komárno |
43797831 | Teplo dodané za mesiac 07/2022 | 1109,22 vrátane DPH |
1/2008 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | 20.9.2022 | |
1142240139 | Calor s.r.o. Športová 1 Komárno |
43797831 | za dodané teplo od 01.06.-30.06.2022 | 1109,22 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16/2018 | 6.7.2022 | 13.07.2022 | 9.8.2022 |