Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142340208 | Med-Home s.r.o. Baštová 11 Komárno |
36675326 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
5.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340210 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 09/2023 | 184,20 vrátane DPH |
13.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340209 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 09/2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 13.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340212 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na zimné AUS Hyundai BT314EK | 48 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 56/2023 | 17.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 |
1142340211 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | spotreba vody za obdobie 25.4.2023-6.10.2023 | 430,69 vrátane DPH |
22/2004 | 17.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340202 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 11/2023 | 432,11 bez DPH |
6.10.2023 | 18.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340202 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 11/2023 | 432,11 bez DPH |
6.10.2023 | 18.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340201 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 11/2023 | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 6.10.2023 | 18.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340207 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za mesiac 09/2023 | 622,39 vrátane DPH |
33/2005 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340204 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks zimných pneu + prezutie AUŠkoda Octávia BL835KV | 348 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 50/2023 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 21.11.2023 |
1142340205 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks zimných pneu + prezutie AUS Škoda Superb KN202CC | 434,40 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 51/2023 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 21.11.2023 |
1142340203 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks zimných pneu + prezutie AUS Škoda Fabia BL468RV | 355,20 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 53/2023 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 21.11.2023 |
1142340206 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 788,16 vrátane DPH |
4/2010 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340195 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 10/2023 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 3.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340191 | Ž+Ž s.r.o. MUDr.Žingorová Komárňanská 37 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
27.9.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340188 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13 Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
26.9.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340190 | Medicína Čičov s.r.o. Mederská 57, Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
25.9.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340189 | MUDr.Pecena Attila Školská 4/B Svätý Peter |
37960202 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
26.9.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340196 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 09/2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340198 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | dezinsekcia-likvidácia ôs | 0,07 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 5.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340197 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 09/2023 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 5.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340200 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za obdobie 09/2023 | 851,57 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 5.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340193 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodané teplo v mesiaci 09/2023 | 1210,98 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 3.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340199 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie 4 AUS | 129,60 vrátane DPH |
52/2023 | 5.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340194 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV | 273,52 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 49/2023 | 3.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 |
1142340192 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 1000 bez DPH |
44/2023 | 29.9.2023 | 05.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340186 | VIMAMED s.r.o. Jelenia 26, Nové Zámky |
44450401 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
19.9.2023 | 05.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340187 | Clean City s.r.o. Vnútorná okružná 53, Komárno |
31443842 | odvoz odpadu z kontajnera | 120,96 vrátane DPH |
48/2023 | 25.9.2023 | 29.09.2023 | 19.10.2023 | |
1142340185 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 58,27 vrátane DPH |
4/2010 | 21.9.2023 | 27.09.2023 | 19.10.2023 | |
1142340183 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 08/2023 | 109,60 vrátane DPH |
13.9.2023 | 27.09.2023 | 19.10.2023 | ||
1142340184 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 08/2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 19.9.2023 | 26.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340182 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za 102023 | 432,11 vrátane DPH |
2/114/2022 | 12.9.2023 | 20.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340181 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za mesiac 10/2023 | 687,01 vrátane DPH |
1/114/2022 | 12.9.2023 | 20.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340180 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 337,73 vrátane DPH |
4/2010 | 18.9.2023 | 14.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340174 | MedHelp s.r.o. Suttská promenáda č.1, Moča |
45383456 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
6.9.2023 | 14.09.2023 | 18.10.2023 | ||
1142340175 | MedMaur, s.r.o. Suttská promenáda č.1, Moča |
35945991 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
6.9.2023 | 14.09.2023 | 18.10.2023 | ||
1142340176 | MedMaur, s.r.o. Suttská promenáda č.1, Moča |
35945991 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
6.9.2023 | 14.09.2023 | 18.10.2023 | ||
1142340177 | MUDr.Tibor Baránek Komárno |
37967975 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
6.9.2023 | 14.09.2023 | 18.10.2023 | ||
1142340173 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 08/2023 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 6.9.2023 | 12.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340178 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 | 842,95 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.9.2023 | 12.09.2023 | 18.10.2023 |