Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142340051 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | 02/2023-údržba | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 111/1090/637005 | 14.03.2023 | 21.03.2023 | 25.4.2023 |
1142340010 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | 12/2022 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.01.2023 | 20.01.2023 | 9.2.2023 | |
1142240248 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | 11/2022 | 598,49 vrátane DPH |
111/1090/637005 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 18.1.2023 | |
114234005 | Stredoslovenská Energetika Pri Rajčianke 8591/46, Žilina |
51865467 | Energia | 565,93 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 9.2.2023 | |
1142340048 | Slovenská Pošta a.s. Partizanská cesta 9, BB |
36631124 | -poštové sllužby | 561,7 vrátane DPH |
523/2004 | 13.03.2023 | 21.03.2023 | 25.4.2023 | |
1142240242 | Stredoslovenská Energetika Pri Rajčianke 8591/46, Žilina |
51865467 | Energia | 532,06 vrátane DPH |
111/1090/632001 | 05.12.2022 | 12.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142340158 | ByMax s.r.o. Zlievárenská 2284/20 Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizácií v prenajatých priestoroch ÚPSVR | 525 vrátane DPH |
43/2023 | 8.8.2023 | 14.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340169 | EVROFIN Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | profylaktický servis frankovacieho stroja + výmena cartridge | 516 vrátane DPH |
38/2012 | 47/2023 | 28.8.2023 | 04.09.2023 | 16.10.2023 |
1142240233 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, BA |
31322832 | Pálivo | 492.56 vrátane DPH |
111/1090/634001 | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142340259 | Clean City s.r.o. Vnútorná okružná 53, Komárno |
31443842 | vývoz separovaného odpadu 2 kontajnery | 451,44 vrátane DPH |
287/114/2021 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 16.1.2024 | |
1142340003 | CLEAN CITY spol s.r.o. Vnútorná okružná 53, Komárnno |
31443842 | Vývoz odpadu | 451,44 vrátane DPH |
287/114/2021 | 04.01.2023 | 10.01.2023 | 9.2.2023 | |
1142340080 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 435,92 vrátane DPH |
22/2004 | 2.5.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 | |
1142340205 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks zimných pneu + prezutie AUS Škoda Superb KN202CC | 434,40 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 51/2023 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 21.11.2023 |
1142340236 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 3.1.2024 | |
1142340202 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 11/2023 | 432,11 bez DPH |
6.10.2023 | 18.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340202 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 11/2023 | 432,11 bez DPH |
6.10.2023 | 18.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340182 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za 102023 | 432,11 vrátane DPH |
2/114/2022 | 12.9.2023 | 20.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340157 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 432,11 vrátane DPH |
2/114/2022 | 4.8.2023 | 11.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340137 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za 08/2023 | 432,11 bez DPH |
2//114/2022 | 7.7.2023 | 12.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340211 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | spotreba vody za obdobie 25.4.2023-6.10.2023 | 430,69 vrátane DPH |
22/2004 | 17.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340085 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu+prezutie na letné AUS Octávia BL835KV | 422,40 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 26/2023 | 2.5.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 |
1142340082 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu+prezutie na letné AUS Superb KN202CC | 422,40 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 22/2023 | 2.5.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 |
1142340081 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu + prezutie na letné AUS Fabia BL468RV | 422,40 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 23//2023 | 2.5.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 |
1142340140 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 418,65 vrátane DPH |
4/2010 | 11.7.2023 | 17.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340119 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu VT | 407,47 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 16/2023 | 13.6.2023 | 19.06.2023 | 7.7.2023 |
1142340007 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, BA |
31322832 | Pálivo | 404,52 vrátane DPH |
4/2010 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 9.2.2023 | |
1142340084 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu+prezutie na letné AUS Peugeot BL858KT | 398,40 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 25/2023 | 2.5.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 |
1142340083 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nové pneu+prezutie na letné AUS Peugeot BL244KU | 398,40 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2023 | 2.5.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 |
1142340125 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 397,18 vrátane DPH |
4/2010 | 23.6.2023 | 29.06.2023 | 7.7.2023 | |
1142340203 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks zimných pneu + prezutie AUS Škoda Fabia BL468RV | 355,20 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 53/2023 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 21.11.2023 |
1142340204 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks zimných pneu + prezutie AUŠkoda Octávia BL835KV | 348 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 50/2023 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 21.11.2023 |
1142340180 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 337,73 vrátane DPH |
4/2010 | 18.9.2023 | 14.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340123 | Peter Téglás-Autosklo Hradná 8, Komárno |
41258673 | výmena čelného skla na AUS Peugeot BA244KU | 312,35 vrátane DPH |
38/2023 | 21.6.2023 | 29.06.2023 | 7.7.2023 | |
1142340159 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 302,14 vrátane DPH |
4/2010 | 9.8.2023 | 16.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340078 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Fabia BL468TV | 301,64 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 5/2023 | 28.4.2023 | 03.05.2023 | 9.6.2023 |
1142340097 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 04/2023 | 279,60 vrátane DPH |
16.5.2023 | 24.05.2023 | 9.6.2023 | ||
1142340194 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV | 273,52 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 49/2023 | 3.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 |
1142340243 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 272,72 vrátane DPH |
4/2010 | 23.11.2023 | 28.11.2023 | 3.1.2024 | |
1142240258 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, BA |
45960470 | pálivo | 264,60 vrátane DPH |
4/2010 | 22.12.2022 | 23.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142340239 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 10/2023 | 261,05 vrátane DPH |
14.11.2023 | 22.11.2023 | 3.1.2024 |