Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142240246 | COM-therm , spol.s.r.o. Miletičová 55, BA |
36525782 | Fix ÚK | 1857,10 vrátane DPH |
111/1090/632001 | 12.12.2022 | 16.12.2022 | 18.1.2023 | |
11422440243 | Calor, s.r.o. Športová 1, KN |
43797831 | teplo | 3919,63 vrátane DPH |
111/1090/632001 | 06.12.2022 | 12.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240242 | Stredoslovenská Energetika Pri Rajčianke 8591/46, Žilina |
51865467 | Energia | 532,06 vrátane DPH |
111/1090/632001 | 05.12.2022 | 12.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240244 | IT partner,s.r.o. Dunajské nábrežie 12, KN |
36565521 | Batéria T6 | 53,39 vrátane DPH |
60/2022 | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240240 | SBS-team,s.r.o. Roľníckej školy 4002, KN |
45352097 | 12/2022 | 100,42 vrátane DPH |
111/1090/637005 | 02.12.2022 | 08.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240241 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | Telekomunikačné služby | 86,15 vrátane DPH |
111/1090/632004 | 05.12.2022 | 08.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240236 | Final-CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena praveho zadneho skupinoveho svetla | 154,22 vrátane DPH |
111/1090/634002 | 28.11.2022 | 07.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240237 | Final-CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | -príprava vozidla na STK | 127 vrátane DPH |
111/1090/634002 | 28.11.2022 | 07.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240238 | IT partner,s.r.o. Dunajské nábrežie 12, KN |
36565521 | USB | 118,75 vrátane DPH |
111/1090/633002 | 30.11.2022 | 07.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240234 | MEDIKONTAKT,s.r.o. Ul. K. Thalyho 5396/7 KN |
46434011 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
16.11.2022 | 07.12.2022 | 18.1.2023 | ||
1142240239 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 28,BA |
44390823 | Upratovanie | 2317,66 vrátane DPH |
111/1090/637004 | 30.11.2022 | 07.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240233 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, BA |
31322832 | Pálivo | 492.56 vrátane DPH |
111/1090/634001 | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240232 | FINAL-CD Bratislava,spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu | 48 vrátane DPH |
111/1090/634002 | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142340235 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 3.1.2024 | |
1142340201 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 11/2023 | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 6.10.2023 | 18.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340181 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za mesiac 10/2023 | 687,01 vrátane DPH |
1/114/2022 | 12.9.2023 | 20.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340156 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 687,01 vrátane DPH |
1/114/2022 | 4.8.2023 | 11.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340138 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za 08/2023 | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 7.7.2023 | 12.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340112 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 1662,10 bez DPH |
1/114/2022 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
1142340152 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 7/2023 | 1210,98 vrátane DPH |
1/2008 | 3.8.2023 | 11.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340133 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 06/2023 - fixné náklady | 1210,98 vrátane DPH |
1/2008 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340114 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodanie tepla za 05/2023 | 2005,04 vrátane DPH |
1/2008 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
1142340087 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla v mesiaci 04/2023 | 4346,70 vrátane DPH |
1/2008 | 3.5.2023 | 11.05.2023 | 9.6.2023 | |
1142340063 | CALOR,s.r.o. Športová 1, KN |
43797831 | teplo | 5748.46 vrátane DPH |
1/2008 | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 12.5.2023 | |
1142340002 | CALOR,s.r.o. Športová 1, KN |
43797831 | Teplo 12/2022 | 5392,7 vrátane DPH |
1/2008 | 03.01.2023 | 10.01.2023 | 9.2.2023 | |
1142340252 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla v mesiaci 11//2023 | 5302,81 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 7.12.2023 | 13.12.2023 | 11.1.2024 | |
1142340226 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla v mesiaci 10/2023 | 2839,61 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 6.11.2023 | 10.11.2023 | 29.12.2023 | |
1142340193 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodané teplo v mesiaci 09/2023 | 1210,98 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 3.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340172 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 08/2023 | 1210,98 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 5.9.2023 | 08.09.2023 | 17.10.2023 | |
1142340006 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalsá 19B |
44390823 | Upratovanie | 2317,66 vrátane DPH |
158/OSV/2022 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 9.2.2023 | |
1142340060 | Mesto Komárno Nám.gen. Klapku 1/1, KN |
00306525 | -spotreba elektriny | 10798.31 bez DPH |
16/2004 | 30.03.2023 | 06.04.2023 | 12.5.2023 | |
1142340054 | Mesto Komárno Nám.gen. Klapku 1/1, KN |
00306525 | -vodné a stočné | 4135.79 bez DPH |
16/2004 | 111/1090/632002 | 16.03.2023 | 23.03.2023 | 25.4.2023 |
1142340257 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 11/2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 16.1.2024 | |
1142340241 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 10/2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 20.11.2023 | 27.11.2023 | 3.1.2024 | |
1142340209 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 09/2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 13.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340184 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 08/2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 19.9.2023 | 26.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340164 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 07/2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.8.2023 | 18.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340144 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za jún 2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 13.7.2023 | 20.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340118 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac máj 2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 13.6.2023 | 19.06.2023 | 7.7.2023 | |
1142340098 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 04/2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.5.2023 | 25.05.2023 | 9.6.2023 |