Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142340189 | MUDr.Pecena Attila Školská 4/B Svätý Peter |
37960202 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
26.9.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340142 | MUDr.Pecena Attila Školská 4/B Svätý Peter |
37960202 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
10.7.2023 | 20.07.2023 | 16.8.2023 | ||
1142240255 | MUDr.Krizalkovic Peter M.Urbana 3384/32, KN |
37860356 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
447/2008 | 02.12.2022 | 29.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142340234 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | servis VT | 36 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 57/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 3.1.2024 |
1142340163 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu | 36 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 42/2023 | 14.8.2023 | 18.08.2023 | 21.9.2023 |
1142340119 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu VT | 407,47 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 16/2023 | 13.6.2023 | 19.06.2023 | 7.7.2023 |
1142340095 | Kaiser+Kraft s.r.o. Štúrova 71/A, Nitra |
36786080 | otočné rameno na telefon 1 ks | 88,68 vrátane DPH |
21/2023 | 15.5.2023 | 16.05.2023 | 9.6.2023 | |
1142340059 | KAISER+KRAFT Šturova 71/A, Nitra |
36786080 | Otočné rameno na telefón | 88.68 vrátane DPH |
20/2023 | 27.03.2023 | 03.04.2023 | 12.5.2023 | |
1142340160 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
31.7.2023 | 18.08.2023 | 21.9.2023 | ||
1142340090 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
28.4.2023 | 19.05.2023 | 9.6.2023 | ||
1142340208 | Med-Home s.r.o. Baštová 11 Komárno |
36675326 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
5.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340117 | Med-Home s.r.o. Baštová 11 Komárno |
36675326 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
9.6.2023 | 27.06.2023 | 7.7.2023 | ||
1142240267 | Med-Home s.r.o. MUDr.Nagy Baštová 11, KN |
36675326 | Zdravotné dokumentácie. Prevádzka: Zlatná na Ostrove | 41,82 bez DPH |
30.12.2022 | 16.01.2023 | 9.2.2023 | ||
1142340255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 11/2023 | 181,35 vrátane DPH |
13.12.2023 | 20.12.2023 | 16.1.2024 | ||
1142340239 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 10/2023 | 261,05 vrátane DPH |
14.11.2023 | 22.11.2023 | 3.1.2024 | ||
1142340210 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 09/2023 | 184,20 vrátane DPH |
13.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340183 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 08/2023 | 109,60 vrátane DPH |
13.9.2023 | 27.09.2023 | 19.10.2023 | ||
1142340165 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 07/2023 | 164,50 vrátane DPH |
14.8.2023 | 22.08.2023 | 21.9.2023 | ||
1142340145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac jún 2023 | 200,95 vrátane DPH |
13.7.2023 | 20.07.2023 | 16.8.2023 | ||
1142340120 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 05/2023 | 218,85 vrátane DPH |
13.6.2023 | 27.06.2023 | 7.7.2023 | ||
1142340097 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 04/2023 | 279,60 vrátane DPH |
16.5.2023 | 24.05.2023 | 9.6.2023 | ||
1142340048 | Slovenská Pošta a.s. Partizanská cesta 9, BB |
36631124 | -poštové sllužby | 561,7 vrátane DPH |
523/2004 | 13.03.2023 | 21.03.2023 | 25.4.2023 | |
1142340009 | Slovenská POŠTA Partizanská cesta 9, BB |
36631124 | Poštové služby | 226,10 bez DPH |
16.01.2023 | 20.01.2023 | 9.2.2023 | ||
1142240247 | Slovenská Pošta a.s. Partizanská cesta 9, BB |
36631124 | 11/2022 poštovné sllužby | 244,55 vrátane DPH |
523/2004 | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142340190 | Medicína Čičov s.r.o. Mederská 57, Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
25.9.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | ||
1142340094 | Medicína Čičov s.r.o. Mederská 57, Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
4.5.2023 | 22.05.2023 | 9.6.2023 | ||
1142340057 | MEDICÍNA Čičov s.r.o. Mederská 57, Čičov |
36567612 | Zdravotné výkony | 55.76 bez DPH |
17.03.2023 | 04.04.2023 | 12.5.2023 | ||
1142340056 | MEDICÍNA Čičov s.r.o. Mederská 57, Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
11.01.2023 | 04.04.2023 | 12.5.2023 | ||
1142240244 | IT partner,s.r.o. Dunajské nábrežie 12, KN |
36565521 | Batéria T6 | 53,39 vrátane DPH |
60/2022 | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142240238 | IT partner,s.r.o. Dunajské nábrežie 12, KN |
36565521 | USB | 118,75 vrátane DPH |
111/1090/633002 | 30.11.2022 | 07.12.2022 | 18.1.2023 | |
1142340250 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie vozidiel za mesiac 11/2023 | 129,60 vrátane DPH |
63/2023 | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 | |
1142340231 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie vozidie za mesiac 10/2023 | 129,60 vrátane DPH |
8.11.2023 | 16.11.2023 | 3.1.2024 | ||
1142340199 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie 4 AUS | 129,60 vrátane DPH |
52/2023 | 5.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340132 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie vozidiel 06/2023 - 4 AUS | 129,60 vrátane DPH |
36/2023 | 4.7.2023 | 10.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340251 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | oprava sociálnych zariadení | 1198,32 vrátane DPH |
64/2023 | 5.12.2024 | 08.12.2023 | 11.1.2024 | |
1142340126 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | výmena vchodových dvier na budove bisk.Királya | 5576,40 vrátane DPH |
31/2023 | 26.6.2023 | 28.06.2023 | 7.7.2023 | |
1142340211 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | spotreba vody za obdobie 25.4.2023-6.10.2023 | 430,69 vrátane DPH |
22/2004 | 17.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340080 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 435,92 vrátane DPH |
22/2004 | 2.5.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 | |
1142340254 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | FIX ÚK za 11/2023 | 3713,51 vrátane DPH |
33/2005 | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 16.1.2024 | |
1142340233 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla | 1469,29 vrátane DPH |
33/2005 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 3.1.2024 |