Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142340069 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | 03/2023 | 598.49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.04.2023 | 20.04.2023 | 12.5.2023 | |
1142340051 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | 02/2023-údržba | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 111/1090/637005 | 14.03.2023 | 21.03.2023 | 25.4.2023 |
1142340010 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, BA |
36361127 | 12/2022 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.01.2023 | 20.01.2023 | 9.2.2023 | |
1142340238 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 16,80 vrátane DPH |
184/114/2022 | 14.11.2023 | 22.11.2023 | 3.1.2024 | |
1142340137 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za 08/2023 | 432,11 bez DPH |
2//114/2022 | 7.7.2023 | 12.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340236 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 3.1.2024 | |
1142340182 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za 102023 | 432,11 vrátane DPH |
2/114/2022 | 12.9.2023 | 20.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340157 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 432,11 vrátane DPH |
2/114/2022 | 4.8.2023 | 11.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340113 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | záloha za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 1045,44 bez DPH |
2/114/2022 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
1142340211 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | spotreba vody za obdobie 25.4.2023-6.10.2023 | 430,69 vrátane DPH |
22/2004 | 17.10.2023 | 23.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340080 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 435,92 vrátane DPH |
22/2004 | 2.5.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 | |
1142340221 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 11/2023 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 2.11.2023 | 10.11.2023 | 29.12.2023 | |
1142340171 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za 09/2023 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 5.9.2023 | 08.09.2023 | 17.10.2023 | |
1142340129 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac júl 2023 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 3.7.2023 | 10.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340079 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 05/2023 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 2.5.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 | |
1142340001 | SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, KN |
45352097 | 01/2023 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 03.01.2023 | 10.01.2023 | 9.2.2023 | |
1142340003 | CLEAN CITY spol s.r.o. Vnútorná okružná 53, Komárnno |
31443842 | Vývoz odpadu | 451,44 vrátane DPH |
287/114/2021 | 04.01.2023 | 10.01.2023 | 9.2.2023 | |
1142340248 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby za mesiac 11/2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 | |
1142340227 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby za mesiac 10/2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 6.11.2023 | 10.11.2023 | 29.12.2023 | |
1142340196 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 09/2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.10.2023 | 09.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za služby za 08/2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.9.2023 | 08.09.2023 | 17.10.2023 | |
1142340153 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby za 07/2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.8.2023 | 11.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340131 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatok 06/2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.7.2023 | 10.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340109 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom služby za 05/2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.6.2023 | 13.06.2023 | 6.7.2023 | |
1142340088 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 04/2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.5.2023 | 11.05.2023 | 9.6.2023 | |
1142340043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | Telekomunikačné služby. | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 111/1090/632004 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 25.4.2023 |
1142340004 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | Poplatky | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 04.01.2023 | 10.01.2023 | 9.2.2023 | |
142340062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | poplatky za tel.služby | 86.15 vrátane DPH |
29,36/2014 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 12.5.2023 | |
1142340124 | lexman.online s.r.o. Vajnorská 100/B, Bratislava |
51969980 | súdny preklad z NJ/SJ | 133,90 vrátane DPH |
318/SE/2021 | 29/2023 | 23.6.2023 | 29.06.2023 | 7.7.2023 |
1142340254 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | FIX ÚK za 11/2023 | 3713,51 vrátane DPH |
33/2005 | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 16.1.2024 | |
1142340233 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla | 1469,29 vrátane DPH |
33/2005 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 3.1.2024 | |
1142340207 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za mesiac 09/2023 | 622,39 vrátane DPH |
33/2005 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | 21.11.2023 | |
1142340179 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za mesiac 08/2023 | 622,39 vrátane DPH |
33/2005 | 7.9.2023 | 12.09.2023 | 18.10.2023 | |
1142340162 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK | 622,39 vrátane DPH |
33/2005 | 11.8.2023 | 18.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340162 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK | 622,39 vrátane DPH |
33/2005 | 11.8.2023 | 18.08.2023 | 21.9.2023 | |
1142340146 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK 06/2023 | 622,39 vrátane DPH |
33/2005 | 14.7.2023 | 20.07.2023 | 16.8.2023 | |
1142340115 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla-kúrenie 05/2023 | 1457,12 vrátane DPH |
33/2005 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 6.7.2023 | |
1142340096 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla ÚK za mesiac 04/2023 | 2518,26 vrátane DPH |
33/2005 | 15.5.2023 | 22.05.2023 | 9.6.2023 | |
11442340013 | COM-therm , spol.s.r.o. Miletičová 55, BA |
Teplo | 3407,99 vrátane DPH |
33/2005 | 19.01.2023 | 27.01.2023 | 9.2.2023 | ||
1142340169 | EVROFIN Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | profylaktický servis frankovacieho stroja + výmena cartridge | 516 vrátane DPH |
38/2012 | 47/2023 | 28.8.2023 | 04.09.2023 | 16.10.2023 |