Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142440207 | TG sťahovanie Budovateľská 42/28 |
46304932 | sťahovacie služby | 30 vrátane DPH |
51/2024 | 24.9.2024 | 30.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 71,36 vrátane DPH |
4/2010 | 24.9.2024 | 30.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440198 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 10/2024 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 6.9.2024 | 18.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440197 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 10/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 6.9.2024 | 18.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440196 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za 08/2024 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 6.9.2024 | 18.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440205 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | servis VT | 420,67 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 45/2024 | 13.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 |
1142440204 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 08/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 13.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440201 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 08/2024 | 172,70 vrátane DPH |
11.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 | ||
1142440199 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 439,32 vrátane DPH |
4/2010 | 10.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440203 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 08/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 12.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440202 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 81 vrátane DPH |
184/114/2022 | 12.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440200 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | výkopové práce | 297,60 vrátane DPH |
40/2024 | 10.9.2024 | 13.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440191 | S-COM spol.s.r.o. Nám.Slobody 11, Marcelová |
31409857 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
2.9.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | ||
1142440190 | BELLIS-med.s.r.o. Rákocziho 11 Komárno |
45651965 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
30.8.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | ||
1142440192 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za 09/2024 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 2.9.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440194 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 08/2024 | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 5.9.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 08/2024 | 878 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 6.9.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440193 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom služby 08/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 3.9.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440189 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 107,92 vrátane DPH |
4/2010 | 23.8.2024 | 30.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440188 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za obdobie júl 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.8.2024 | 20.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440187 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL244KU | 273,84 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 44/2024 | 14.8.2024 | 20.08.2024 | 25.9.2024 |
1142440183 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 485,26 vrátane DPH |
4/2010 | 9.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440185 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 07/2024 | 198,40 vrátane DPH |
13.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | ||
1142440184 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za 07/2024 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 12.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440186 | BV TV Elektro Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | nákup rýchlovarnej kanvice | 44,90 vrátane DPH |
47/2024 | 13.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440180 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
5.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | ||
1142440173 | Med-Home s.r.o. Baštová 11 Komárno |
36675326 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
2.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | ||
1142440170 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
2.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | ||
1142440171 | MUDr.Tibor Baránek Komárno |
37967975 | zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
2.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | ||
1142440172 | BELLIS-med.s.r.o. Rákocziho 11 Komárno |
45651965 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
2.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | ||
1142440181 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 09/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440182 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 09/2024 | 648,01 vrátane DPH |
1/114/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440179 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 07/2024 | 864,61 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440175 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla v mesiaci 7/2024 - fix náklady | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 5.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatok za telekom.služby 07/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440177 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 07/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 6.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440178 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | elektroinštalačné a vodoinštalačné práce v kanceláriách ÚPSVR | 750 vrátane DPH |
46/2024 | 6.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440174 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 08/2024 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 2.8.2024 | 06.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440167 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 153,77 vrátane DPH |
4/2010 | 24.7.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440169 | ByMax s.r.o. Zlievárenská 2284/20 Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizácii 11 ks | 605 vrátane DPH |
39/2024 | 25.7.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |