Faktúry 2024 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142440131   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie AUS 5/2024  129,60 
vrátane DPH
  33/2024  4.6.2024  10.06.2024  9.7.2024 
1142440112   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie AUS 03/2024  129,60 
vrátane DPH
  12/2024  13.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440097   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie vozidiel 04/2024  129,60 
vrátane DPH
  22/2024  6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440027   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie vozidiel za mesiac 1/2024  129,60 
vrátane DPH
  1/B/2024  5.2.2024  14.02.2024  28.3.2024 
1142440002   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie vozidiel za mesiac 12/2023  129,60 
vrátane DPH
  63/2023  3.1.2023  10.01.2024  28.2.2024 
1142440095   BELLIS-med.s.r.o.
Rákocziho 11 Komárno
45651965  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    25.4.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1142440134   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  dodávka tepla za 05/2024  1680,16 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    5.6.2024  10.06.2024  9.7.2024 
1142440098   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  dodanie tepla v mesiaci 4/2024  4308,29 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440075   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 3/2024  5682,88 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    4.4.2024  11.04.2024  15.5.2024 
1142440030   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 1/2024  8496,95 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    6.2.2024  14.02.2024  28.3.2024 
1142440003   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 12/2023  7636,38 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    4.1.2024  10.01.2024  28.2.2024 
1142440118   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  ÚK 04/2024  1778,22 
vrátane DPH
33/2005    15.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440080   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  ÚK za mesiac 03/2024  1757,47 
vrátane DPH
33/2005    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
1142440071   CZ-MEDIC s.r.o.
Senný trh 799/6, Komárno
54560616  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    11.3.2024  05.04.2024  15.5.2024 
1142440130   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac jún 2024  100,42 
bez DPH
28/2010    3.6.2024  07.06.2024  9.7.2024 
1142440099   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac máj 2024  100,42 
vrátane DPH
4/2010    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440073   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac apríl 2024  100,42 
vrátane DPH
4/2010    2.4.2024  08.04.2024  15.5.2024 
1142440026   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac 02/2024  100,42 
vrátane DPH
4/2010    1.2.2024  07.02.2024  28.3.2024 
1142440001   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac január 2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    2.1.2024  08.01.2024  28.2.2024 
1142440122   DOMIVO s.r.o.
Moča 5, Moča
52256723  vypracovanie rozpočtu na elektroinštaláciu v budove Župná 15  600 
vrátane DPH
  32/2024  21.5.2024  27.05.2024  10.6.2024 
1142440044   EVROFIN Int s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  samolepiace štítky do frankovacieho stroja  58,50 
vrátane DPH
  7/2024  19.2.2024  27.02.2024  28.3.2024 
1142440019   EVROFIN Int s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  156 
vrátane DPH
38/2012    25.1.2024  02.02.2024  28.3.2024 
1142440115   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS BL468RV  256,72 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  34/2024  14.5.2024  20.05.2024  10.6.2024 
1142440108   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu AUS AA913EL  48 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  31/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440107   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu AUS BT314EK  48 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  30/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440106   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL835KV  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  29/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440105   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS KN202CC  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  28/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440104   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL858KT  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  27/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440103   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL244KU  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  26/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440102   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL468RV  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  25/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440035   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS Škoda Fabia BL468RV  175,20 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  3/2024  7.2.2024  19.02.2024  28.3.2024 
1142440034   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS Hyundai BT314EK  253,28 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  4/2024  7.2.2024  19.02.2024  28.3.2024 
1142440121   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Kolárovo  1434,99 
bez DPH
2/114/2022    20.5.2024  27.05.2024  10.6.2024 
1142440111   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo  687,01 
bez DPH
1/114/2022    9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440110   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo  432,11 
bez DPH
2/114/2022    9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440082   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2024  687,01 
bez DPH
1/114/2022    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
1142440081   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 05/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
1142440132   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac máj 2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    4.6.2024  10.06.2024  9.7.2024 
1142440100   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac apríl 2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440092   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  nákup hygienického materiálu  2487,36 
vrátane DPH
454/OVS/2022  19/2024  25.4.2024  06.05.2024  6.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť