Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142440131 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie AUS 5/2024 | 129,60 vrátane DPH |
33/2024 | 4.6.2024 | 10.06.2024 | 9.7.2024 | |
1142440112 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie AUS 03/2024 | 129,60 vrátane DPH |
12/2024 | 13.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440097 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie vozidiel 04/2024 | 129,60 vrátane DPH |
22/2024 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440027 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie vozidiel za mesiac 1/2024 | 129,60 vrátane DPH |
1/B/2024 | 5.2.2024 | 14.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440002 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie vozidiel za mesiac 12/2023 | 129,60 vrátane DPH |
63/2023 | 3.1.2023 | 10.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440095 | BELLIS-med.s.r.o. Rákocziho 11 Komárno |
45651965 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
25.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440134 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 05/2024 | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 5.6.2024 | 10.06.2024 | 9.7.2024 | |
1142440098 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodanie tepla v mesiaci 4/2024 | 4308,29 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440075 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 3/2024 | 5682,88 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 4.4.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440030 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 1/2024 | 8496,95 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 6.2.2024 | 14.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440003 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2023 | 7636,38 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440118 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | ÚK 04/2024 | 1778,22 vrátane DPH |
33/2005 | 15.5.2024 | 22.05.2024 | 10.6.2024 | |
1142440080 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | ÚK za mesiac 03/2024 | 1757,47 vrátane DPH |
33/2005 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440071 | CZ-MEDIC s.r.o. Senný trh 799/6, Komárno |
54560616 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
11.3.2024 | 05.04.2024 | 15.5.2024 | ||
1142440130 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac jún 2024 | 100,42 bez DPH |
28/2010 | 3.6.2024 | 07.06.2024 | 9.7.2024 | |
1142440099 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac máj 2024 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440073 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac apríl 2024 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 2.4.2024 | 08.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440026 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 02/2024 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440001 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac január 2024 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 2.1.2024 | 08.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440122 | DOMIVO s.r.o. Moča 5, Moča |
52256723 | vypracovanie rozpočtu na elektroinštaláciu v budove Župná 15 | 600 vrátane DPH |
32/2024 | 21.5.2024 | 27.05.2024 | 10.6.2024 | |
1142440044 | EVROFIN Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 58,50 vrátane DPH |
7/2024 | 19.2.2024 | 27.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440019 | EVROFIN Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156 vrátane DPH |
38/2012 | 25.1.2024 | 02.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440115 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL468RV | 256,72 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 34/2024 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 10.6.2024 |
1142440108 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu AUS AA913EL | 48 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 31/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440107 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu AUS BT314EK | 48 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 30/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440106 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL835KV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 29/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440105 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS KN202CC | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 28/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440104 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL858KT | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 27/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440103 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL244KU | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 26/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440102 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL468RV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 25/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440035 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Fabia BL468RV | 175,20 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 3/2024 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 |
1142440034 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 253,28 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 4/2024 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 |
1142440121 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Kolárovo | 1434,99 bez DPH |
2/114/2022 | 20.5.2024 | 27.05.2024 | 10.6.2024 | |
1142440111 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440110 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440082 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2024 | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440081 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 05/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440132 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac máj 2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.6.2024 | 10.06.2024 | 9.7.2024 | |
1142440100 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac apríl 2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 2487,36 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 19/2024 | 25.4.2024 | 06.05.2024 | 6.6.2024 |