Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142440076 | Tripit s.r.o. Rákocziho 11 Komárno |
36534421 | žalúzie | 711,02 vrátane DPH |
18/2024 | 8.4.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440077 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 | 886,38 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440078 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom služby za mesiac 03/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440079 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 509,91 vrátane DPH |
4/2010 | 9.4.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440080 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | ÚK za mesiac 03/2024 | 1757,47 vrátane DPH |
33/2005 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440081 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 05/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440082 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2024 | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440084 | Slunce s.r.o. Vážskeho brehu 152/17, Komárno |
53491459 | občerstvenie Projekt: Spoločne hľadáme prácu | 416 vrátane DPH |
20/2024 | 12.4.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440085 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 800 bez DPH |
16/2024 | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440086 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 03/2024 | 353,75 vrátane DPH |
15.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | ||
1142440087 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 03/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440088 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné od 7.10.2023 - 11.4.2024 | 877,61 vrátane DPH |
22/2004 | 18.4.2024 | 25.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra - nedoplatok | 30,84 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 19.4.2024 | 25.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440090 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 320,88 vrátane DPH |
4/2010 | 23.4.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 2487,36 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 19/2024 | 25.4.2024 | 06.05.2024 | 6.6.2024 |
1142440093 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
25.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440094 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13 Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
25.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440095 | BELLIS-med.s.r.o. Rákocziho 11 Komárno |
45651965 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
25.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440096 | Ž+Ž s.r.o. MUDr.Žingorová Komárňanská 37 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
24.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440097 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie vozidiel 04/2024 | 129,60 vrátane DPH |
22/2024 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440098 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodanie tepla v mesiaci 4/2024 | 4308,29 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440099 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac máj 2024 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440100 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac apríl 2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440101 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby 04/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440102 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL468RV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 25/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440103 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL244KU | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 26/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440104 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL858KT | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 27/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440105 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS KN202CC | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 28/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440106 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL835KV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 29/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440107 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu AUS BT314EK | 48 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 30/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440108 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu AUS AA913EL | 48 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 31/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 04/2024 | 898,14 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440110 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440111 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440112 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie AUS 03/2024 | 129,60 vrátane DPH |
12/2024 | 13.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 943,56 vrátane DPH |
4/2010 | 13.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440114 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | servis výpočtovej a kancelárskej techniky | 488,23 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 21/2024 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 10.6.2024 |
1142440115 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL468RV | 256,72 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 34/2024 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 10.6.2024 |
1142440116 | Stehlek s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
14.5.2024 | 22.05.2024 | 10.6.2024 | ||
1142440117 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 04/2024 | 225,75 vrátane DPH |
14.5.2024 | 20.05.2024 | 10.6.2024 |