Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142440104 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL858KT | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 27/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440103 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL244KU | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 26/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440102 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL468RV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 25/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440112 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie AUS 03/2024 | 129,60 vrátane DPH |
12/2024 | 13.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440097 | ADIANT s.r.o. Železničná 4 , Komárno |
36552526 | umytie vozidiel 04/2024 | 129,60 vrátane DPH |
22/2024 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440101 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby 04/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440098 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodanie tepla v mesiaci 4/2024 | 4308,29 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440100 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac apríl 2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440099 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac máj 2024 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440096 | Ž+Ž s.r.o. MUDr.Žingorová Komárňanská 37 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
24.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440095 | BELLIS-med.s.r.o. Rákocziho 11 Komárno |
45651965 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
25.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440094 | Mediprin s.r.o. Poľovnícky rad 733/13 Zemianska Olča |
35971177 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
25.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440093 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
25.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 2487,36 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 19/2024 | 25.4.2024 | 06.05.2024 | 6.6.2024 |
1142440090 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 320,88 vrátane DPH |
4/2010 | 23.4.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440088 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné od 7.10.2023 - 11.4.2024 | 877,61 vrátane DPH |
22/2004 | 18.4.2024 | 25.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra - nedoplatok | 30,84 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 19.4.2024 | 25.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440086 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 03/2024 | 353,75 vrátane DPH |
15.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | ||
1142440087 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 03/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440085 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 800 bez DPH |
16/2024 | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440082 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2024 | 687,01 bez DPH |
1/114/2022 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440081 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 05/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440080 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | ÚK za mesiac 03/2024 | 1757,47 vrátane DPH |
33/2005 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440079 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 509,91 vrátane DPH |
4/2010 | 9.4.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440084 | Slunce s.r.o. Vážskeho brehu 152/17, Komárno |
53491459 | občerstvenie Projekt: Spoločne hľadáme prácu | 416 vrátane DPH |
20/2024 | 12.4.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440078 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom služby za mesiac 03/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440077 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 | 886,38 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440075 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 3/2024 | 5682,88 vrátane DPH |
1/2008 dodat.č.16 | 4.4.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440076 | Tripit s.r.o. Rákocziho 11 Komárno |
36534421 | žalúzie | 711,02 vrátane DPH |
18/2024 | 8.4.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440074 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac marec 2024 | 2189,28 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.4.2024 | 08.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440073 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac apríl 2024 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 2.4.2024 | 08.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440072 | Medikontakt s.r.o. ul.K.Thalyho 5396/7, Komárno |
46434011 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
21.3.2024 | 05.04.2024 | 15.5.2024 | ||
1142440071 | CZ-MEDIC s.r.o. Senný trh 799/6, Komárno |
54560616 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
11.3.2024 | 05.04.2024 | 15.5.2024 | ||
1142440070 | KOM-MEDIC s.r.o. Senný trh 799/, Komárno |
55275249 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
11.3.2024 | 05.04.2024 | 15.5.2024 | ||
1142440046 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 117,12 vrátane DPH |
4/2010 | 22.2.2024 | 29.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440043 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 83,40 vrátane DPH |
184/114/2022 | 1/2024 | 16.2.2024 | 27.02.2024 | 28.3.2024 |
1142440044 | EVROFIN Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 58,50 vrátane DPH |
7/2024 | 19.2.2024 | 27.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440045 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | káble - VT | 23,04 vrátane DPH |
8/2024 | 21.2.2024 | 27.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440033 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 01/2024 | 1107,25 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440035 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Fabia BL468RV | 175,20 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 3/2024 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 |