Faktúry 2024 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142440006   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekom služby za mesiac december 2023  86,15 
vrátane DPH
29,30/2014    5.1.2024  11.01.2024  28.2.2024 
1142440212   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac 10/2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    2.10.2024  7.10.2024  29.11.2024 
1142440192   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za 09/2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    2.9.2024  10.09.2024  23.10.2024 
1142440174   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac 08/2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    2.8.2024  06.08.2024  24.9.2024 
1142440150   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac 07/2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    1.7.2024  08.07.2024  26.8.2024 
1142440130   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac jún 2024  100,42 
bez DPH
28/2010    3.6.2024  07.06.2024  9.7.2024 
1142440001   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac január 2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    2.1.2024  08.01.2024  28.2.2024 
1142440239   KOMVAK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné za obdobie od 12.4.2024 - do 10.10.2024  840,37 
vrátane DPH
22/2004    23.10.2024  28.10.2024  2.12.2024 
1142440088   KOMVAK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné od 7.10.2023 - 11.4.2024  877,61 
vrátane DPH
22/2004    18.4.2024  25.04.2024  15.5.2024 
1142440216   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 11/2024  432,11 
vrátane DPH
2/114/2022    4.10.2024  9.10.2024  29.11.2024 
1142440197   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 10/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    6.9.2024  18.09.2024  23.10.2024 
1142440181   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 09/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    7.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440157   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 08/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    8.7.2024  15.07.2024  26.8.2024 
1142440141   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 07/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    10.6.2024  17.06.2024  29.7.2024 
1142440121   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Kolárovo  1434,99 
bez DPH
2/114/2022    20.5.2024  27.05.2024  10.6.2024 
1142440110   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo  432,11 
bez DPH
2/114/2022    9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440081   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 05/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
1142440202   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov  81 
vrátane DPH
184/114/2022    12.9.2024  17.09.2024  23.10.2024 
1142440119   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  19,20 
vrátane DPH
184/114/2022  24/2024  15.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440043   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov  83,40 
vrátane DPH
184/114/2022  1/2024  16.2.2024  27.02.2024  28.3.2024 
1142440230   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za mesiac 09/2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    15.10.2024  18.10.2024  2.12.2024 
1142440204   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 08/2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    13.9.2024  17.09.2024  23.10.2024 
1142440188   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za obdobie júl 2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    14.8.2024  20.08.2024  25.9.2024 
1142440165   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 06/2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    15.7.2024  25.07.2024  26.8.2024 
1142440160   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava systému EZS  251,52 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    10.7.2024  16.07.2024  26.8.2024 
1142440145   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za obdobie máj 2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    14.6.22024  19.06.2024  1.8.2024 
1142440120   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 04/2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    17.5.2024  24.05.2024  10.6.2024 
1142440087   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za mesiac 03/2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    16.4.2024  22.04.2024  15.5.2024 
1142440015   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za obdobie december 2023  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    15.1.2024  19.01.2024  28.2.2024 
1142440213   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 09/2024  2181,58 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    2.10.2024  9.10.2024  29.11.2024 
1142440194   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 08/2024  1680,16 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    5.9.2024  10.09.2024  23.10.2024 
1142440175   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  dodávka tepla v mesiaci 7/2024 - fix náklady  1680,16 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    5.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440155   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 06/2024  1680,16 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    4.7.2024  10.07.2024  26.8.2024 
1142440134   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  dodávka tepla za 05/2024  1680,16 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    5.6.2024  10.06.2024  9.7.2024 
1142440098   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  dodanie tepla v mesiaci 4/2024  4308,29 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440075   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 3/2024  5682,88 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    4.4.2024  11.04.2024  15.5.2024 
1142440030   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 1/2024  8496,95 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    6.2.2024  14.02.2024  28.3.2024 
1142440003   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  teplo dodané v mesiaci 12/2023  7636,38 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    4.1.2024  10.01.2024  28.2.2024 
1142440217   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 11/2024  648,01 
bez DPH
1/114/2022    4.10.2024  9.10.2024  29.11.2024 
1142440198   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 10/2024  648,01 
bez DPH
1/114/2022    6.9.2024  18.09.2024  23.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť