Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142440160 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava systému EZS | 251,52 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 10.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440145 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie máj 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.6.22024 | 19.06.2024 | 1.8.2024 | |
1142440120 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.5.2024 | 24.05.2024 | 10.6.2024 | |
1142440087 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 03/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440015 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie december 2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440202 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 81 vrátane DPH |
184/114/2022 | 12.9.2024 | 17.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440119 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 19,20 vrátane DPH |
184/114/2022 | 24/2024 | 15.5.2024 | 22.05.2024 | 10.6.2024 |
1142440043 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 83,40 vrátane DPH |
184/114/2022 | 1/2024 | 16.2.2024 | 27.02.2024 | 28.3.2024 |
1142440197 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 10/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 6.9.2024 | 18.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440181 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 09/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440157 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 08/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440141 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 07/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 10.6.2024 | 17.06.2024 | 29.7.2024 | |
1142440121 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Kolárovo | 1434,99 bez DPH |
2/114/2022 | 20.5.2024 | 27.05.2024 | 10.6.2024 | |
1142440110 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440081 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 05/2024 | 432,11 bez DPH |
2/114/2022 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440088 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné od 7.10.2023 - 11.4.2024 | 877,61 vrátane DPH |
22/2004 | 18.4.2024 | 25.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440192 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za 09/2024 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 2.9.2024 | 10.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440174 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 08/2024 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 2.8.2024 | 06.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440150 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 07/2024 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 1.7.2024 | 08.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440130 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac jún 2024 | 100,42 bez DPH |
28/2010 | 3.6.2024 | 07.06.2024 | 9.7.2024 | |
1142440001 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac január 2024 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 2.1.2024 | 08.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440193 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom služby 08/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 3.9.2024 | 10.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatok za telekom.služby 07/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440156 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom.služby 06/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.7.2024 | 10.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440133 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom.služby 05/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2024 | 10.06.2024 | 9.7.2024 | |
1142440101 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby 04/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440078 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom služby za mesiac 03/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440029 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom.služby za mesiac 01/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.2.2024 | 14.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440006 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom služby za mesiac december 2023 | 86,15 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.1.2024 | 11.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440196 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za 08/2024 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 6.9.2024 | 18.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440184 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK za 07/2024 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 12.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440163 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK 06/2024 | 702,04 vrátane DPH |
33/2005 | 11.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440139 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | ÚK - Fix za 05/2025 | 701,56 vrátane DPH |
33/2005 | 7.6.2024 | 17.06.2024 | 29.7.2024 | |
1142440118 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | ÚK 04/2024 | 1778,22 vrátane DPH |
33/2005 | 15.5.2024 | 22.05.2024 | 10.6.2024 | |
1142440080 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | ÚK za mesiac 03/2024 | 1757,47 vrátane DPH |
33/2005 | 9.4.2024 | 18.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440019 | EVROFIN Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156 vrátane DPH |
38/2012 | 25.1.2024 | 02.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 71,36 vrátane DPH |
4/2010 | 24.9.2024 | 30.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440199 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 439,32 vrátane DPH |
4/2010 | 10.9.2024 | 17.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440189 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 107,92 vrátane DPH |
4/2010 | 23.8.2024 | 30.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440183 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 485,26 vrátane DPH |
4/2010 | 9.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 |