Faktúry 2024 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142440160   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava systému EZS  251,52 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    10.7.2024  16.07.2024  26.8.2024 
1142440145   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za obdobie máj 2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    14.6.22024  19.06.2024  1.8.2024 
1142440120   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 04/2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    17.5.2024  24.05.2024  10.6.2024 
1142440087   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za mesiac 03/2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    16.4.2024  22.04.2024  15.5.2024 
1142440015   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za obdobie december 2023  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    15.1.2024  19.01.2024  28.2.2024 
1142440202   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov  81 
vrátane DPH
184/114/2022    12.9.2024  17.9.2024  23.10.2024 
1142440119   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  19,20 
vrátane DPH
184/114/2022  24/2024  15.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440043   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov  83,40 
vrátane DPH
184/114/2022  1/2024  16.2.2024  27.02.2024  28.3.2024 
1142440197   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 10/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    6.9.2024  18.9.2024  23.10.2024 
1142440181   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 09/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    7.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440157   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 08/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    8.7.2024  15.07.2024  26.8.2024 
1142440141   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 07/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    10.6.2024  17.06.2024  29.7.2024 
1142440121   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Kolárovo  1434,99 
bez DPH
2/114/2022    20.5.2024  27.05.2024  10.6.2024 
1142440110   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo  432,11 
bez DPH
2/114/2022    9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440081   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 05/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
1142440088   KOMVAK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné od 7.10.2023 - 11.4.2024  877,61 
vrátane DPH
22/2004    18.4.2024  25.04.2024  15.5.2024 
1142440192   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za 09/2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    2.9.2024  10.9.2024  23.10.2024 
1142440174   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac 08/2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    2.8.2024  06.08.2024  24.9.2024 
1142440150   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac 07/2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    1.7.2024  08.07.2024  26.8.2024 
1142440130   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac jún 2024  100,42 
bez DPH
28/2010    3.6.2024  07.06.2024  9.7.2024 
1142440001   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac január 2024  100,42 
vrátane DPH
28/2010    2.1.2024  08.01.2024  28.2.2024 
1142440193   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom služby 08/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    3.9.2024  10.9.2024  23.10.2024 
1142440176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatok za telekom.služby 07/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    5.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440156   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekom.služby 06/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    4.7.2024  10.07.2024  26.8.2024 
1142440133   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekom.služby 05/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    4.6.2024  10.06.2024  9.7.2024 
1142440101   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby 04/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440078   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom služby za mesiac 03/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    8.4.2024  15.04.2024  15.5.2024 
1142440029   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekom.služby za mesiac 01/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    5.2.2024  14.02.2024  28.3.2024 
1142440006   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekom služby za mesiac december 2023  86,15 
vrátane DPH
29,30/2014    5.1.2024  11.01.2024  28.2.2024 
1142440196   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Fix ÚK za 08/2024  701,56 
vrátane DPH
33/2005    6.9.2024  18.9.2024  23.10.2024 
1142440184   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Fix ÚK za 07/2024  701,56 
vrátane DPH
33/2005    12.8.2024  16.08.2024  25.9.2024 
1142440163   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Fix ÚK 06/2024  702,04 
vrátane DPH
33/2005    11.7.2024  16.07.2024  26.8.2024 
1142440139   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  ÚK - Fix za 05/2025  701,56 
vrátane DPH
33/2005    7.6.2024  17.06.2024  29.7.2024 
1142440118   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  ÚK 04/2024  1778,22 
vrátane DPH
33/2005    15.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440080   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  ÚK za mesiac 03/2024  1757,47 
vrátane DPH
33/2005    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
1142440019   EVROFIN Int s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  156 
vrátane DPH
38/2012    25.1.2024  02.02.2024  28.3.2024 
1142440208   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  71,36 
vrátane DPH
4/2010    24.9.2024  30.9.2024  23.10.2024 
1142440199   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  439,32 
vrátane DPH
4/2010    10.9.2024  17.9.2024  23.10.2024 
1142440189   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  107,92 
vrátane DPH
4/2010    23.8.2024  30.08.2024  25.9.2024 
1142440183   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  485,26 
vrátane DPH
4/2010    9.8.2024  16.08.2024  25.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť