Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142440070   KOM-MEDIC s.r.o.
Senný trh 799/, Komárno
55275249  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    11.3.2024  05.04.2024  15.5.2024 
1142440278   IT partner s.r.o.
Dunajské nábrežie 12, Komárno
36565521  odborný posudok techn.stavu zariadení na vyradenie  24 
vrátane DPH
  75/2024  13.12.2024  19.12.2024  24.1.2025 
1142440045   IT partner s.r.o.
Dunajské nábrežie 12, Komárno
36565521  káble - VT  23,04 
vrátane DPH
  8/2024  21.2.2024  27.02.2024  28.3.2024 
1142440269   Hajtman-Med s.r.o.
Hríbová 2751/29, Komárno
36762695  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    6.12.2024  19.12.2024  24.1.2025 
1142440170   Hajtman-Med s.r.o.
Hríbová 2751/29, Komárno
36762695  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    2.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440093   Hajtman-Med s.r.o.
Hríbová 2751/29, Komárno
36762695  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    25.4.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1142440260   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  14,40 
vrátane DPH
184/114/2022  54/2024  18.11.2024  25.11.2024  5.12.2024 
1142440202   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov  81 
vrátane DPH
184/114/2022    12.9.2024  17.09.2024  23.10.2024 
1142440119   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  19,20 
vrátane DPH
184/114/2022  24/2024  15.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440043   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov  83,40 
vrátane DPH
184/114/2022  1/2024  16.2.2024  27.02.2024  28.3.2024 
1142440032   GP Medical s.r.o.
Vnútorná ul. 15/28 Komárno
50489607  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    8.2.2024  19.02.2024  28.3.2024 
1142440284   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  dodanie hygienického materiálu  2519,76 
vrátane DPH
  76/2024  20.12.2024  30.12.2024  24.1.2025 
1142440265   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 11/2024  2267,21 
vrátane DPH
454/OVS/2022    3.12.2024  10.12.2024  15.1.2025 
1142440252   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 10/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    5.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1142440203   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za 08/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    12.9.2024  17.09.2024  23.10.2024 
1142440177   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 07/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    6.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 06/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    3.7.2024  10.07.2024  26.8.2024 
1142440132   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac máj 2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    4.6.2024  10.06.2024  9.7.2024 
1142440100   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac apríl 2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440092   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  nákup hygienického materiálu  2487,36 
vrátane DPH
454/OVS/2022  19/2024  25.4.2024  06.05.2024  6.6.2024 
1142440074   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac marec 2024  2189,28 
vrátane DPH
454/OVS/2022    3.4.2024  08.04.2024  15.5.2024 
1142440028   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 01/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    5.2.2024  14.02.2024  28.3.2024 
1142440004   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac december2023  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    4.1.2024  10.01.2024  28.2.2024 
1142440254   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 12/2024  648,01 
bez DPH
1/114/2022    8.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1142440255   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 12/2024  432,11 
vrátane DPH
2/114/2022    8.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1142440216   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 11/2024  432,11 
vrátane DPH
2/114/2022    4.10.2024  09.10.2024  29.11.2024 
1142440217   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 11/2024  648,01 
bez DPH
1/114/2022    4.10.2024  09.10.2024  29.11.2024 
1142440198   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 10/2024  648,01 
bez DPH
1/114/2022    6.9.2024  18.09.2024  23.10.2024 
1142440197   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 10/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    6.9.2024  18.09.2024  23.10.2024 
1142440181   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za mesiac 09/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    7.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440182   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 09/2024  648,01 
vrátane DPH
1/114/2022    7.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440157   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 08/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    8.7.2024  15.07.2024  26.8.2024 
1142440158   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 08/2024  648,01 
bez DPH
1/114/2022    8.7.2024  15.07.2024  26.8.2024 
1142440144   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Hurbanovo od 19.5.2023 do 31.12.2023  1311,03 
bez DPH
1/114/2022    12.6.2024  19.06.2024  1.8.2024 
1142440141   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo za 07/2024  432,11 
bez DPH
2/114/2022    10.6.2024  17.06.2024  29.7.2024 
1142440140   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 07/2024  648,01 
bez DPH
1/114/2022    10.6.2024  17.06.2024  29.7.2024 
1142440121   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Kolárovo  1434,99 
bez DPH
2/114/2022    20.5.2024  27.05.2024  10.6.2024 
1142440111   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo  687,01 
bez DPH
1/114/2022    9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440110   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo  432,11 
bez DPH
2/114/2022    9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440082   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička-zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2024  687,01 
bez DPH
1/114/2022    9.4.2024  18.04.2024  15.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na

Print