Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142440187 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL244KU | 273,84 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 44/2024 | 14.8.2024 | 20.08.2024 | 25.9.2024 |
1142440115 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL468RV | 256,72 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 34/2024 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 10.6.2024 |
1142440108 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu AUS AA913EL | 48 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 31/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440107 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu AUS BT314EK | 48 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 30/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440106 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL835KV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 29/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440105 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS KN202CC | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 28/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440104 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL858KT | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 27/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440103 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL244KU | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 26/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440102 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL468RV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 25/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440035 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Fabia BL468RV | 175,20 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 3/2024 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 |
1142440034 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 253,28 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 4/2024 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 |
1142440207 | TG sťahovanie Budovateľská 42/28 |
46304932 | sťahovacie služby | 30 vrátane DPH |
51/2024 | 24.9.2024 | 30.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440151 | Medikontakt s.r.o. ul.K.Thalyho 5396/7, Komárno |
46434011 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
3.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | ||
1142440072 | Medikontakt s.r.o. ul.K.Thalyho 5396/7, Komárno |
46434011 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
21.3.2024 | 05.04.2024 | 15.5.2024 | ||
1142440011 | Medikontakt s.r.o. ul.K.Thalyho 5396/7, Komárno |
46434011 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
12.1.2024 | 19.01.2024 | 28.2.2024 | ||
1142440136 | AQUAFIND s.r.o. B,Němcovej 3507/13, Detva |
47145714 | vyhľadanie úniku vody | 696 vrátane DPH |
36/2024 | 6.6.2024 | 12.06.2024 | 29.7.2024 | |
1142440203 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 08/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 12.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440177 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 07/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 6.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 06/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.7.2024 | 10.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440132 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac máj 2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.6.2024 | 10.06.2024 | 9.7.2024 | |
1142440100 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac apríl 2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 2487,36 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 19/2024 | 25.4.2024 | 06.05.2024 | 6.6.2024 |
1142440074 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac marec 2024 | 2189,28 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.4.2024 | 08.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440028 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 01/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 5.2.2024 | 14.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac december2023 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440032 | GP Medical s.r.o. Vnútorná ul. 15/28 Komárno |
50489607 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
8.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 | ||
1142440169 | ByMax s.r.o. Zlievárenská 2284/20 Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizácii 11 ks | 605 vrátane DPH |
39/2024 | 25.7.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440168 | ByMax s.r.o. Zlievárenská 2284/20 Komárno |
50941739 | montáž klimatizácie do serverovne | 1140 vrátane DPH |
43/2024 | 25.7.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440180 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
5.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | ||
1142440142 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
12.6.2024 | 19.06.2024 | 1.8.2024 | ||
1142440195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 08/2024 | 878 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 6.9.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440179 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 07/2024 | 864,61 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 | 690,19 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440135 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 | 768,60 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 6.6.2024 | 12.06.2024 | 29.7.2024 | |
1142440109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 04/2024 | 898,14 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra - nedoplatok | 30,84 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 19.4.2024 | 25.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440077 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 | 886,38 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440033 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 01/2024 | 1107,25 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440007 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektr.energie za obdobie12/2023 | 1145,87 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440122 | DOMIVO s.r.o. Moča 5, Moča |
52256723 | vypracovanie rozpočtu na elektroinštaláciu v budove Župná 15 | 600 vrátane DPH |
32/2024 | 21.5.2024 | 27.05.2024 | 10.6.2024 |