Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142440167 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 153,77 vrátane DPH |
4/2010 | 24.7.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440161 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 576,93 vrátane DPH |
4/2010 | 10.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440138 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 785,37 vrátane DPH |
4/2010 | 7.6.2024 | 17.06.2024 | 29.7.2024 | |
1142440123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 134,96 vrátane DPH |
4/2010 | 22.5.2024 | 29.05.2024 | 10.6.2024 | |
1142440113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 943,56 vrátane DPH |
4/2010 | 13.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440099 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac máj 2024 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440090 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 320,88 vrátane DPH |
4/2010 | 23.4.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440079 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 509,91 vrátane DPH |
4/2010 | 9.4.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440073 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac apríl 2024 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 2.4.2024 | 08.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440046 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 117,12 vrátane DPH |
4/2010 | 22.2.2024 | 29.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440036 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 834,99 vrátane DPH |
4/2010 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440026 | Diplomat SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 02/2024 | 100,42 vrátane DPH |
4/2010 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440018 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 39,12 vrátane DPH |
4/2010 | 22.1.2024 | 26.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440008 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 315,80 vrátane DPH |
4/2010 | 9.1.2024 | 11.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440205 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | servis VT | 420,67 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 45/2024 | 13.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 |
1142440162 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu VT | 82,01 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 37/2024 | 11.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 |
1142440114 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | servis výpočtovej a kancelárskej techniky | 488,23 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 21/2024 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 10.6.2024 |
1142440203 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 08/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 12.9.2024 | 17.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440177 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 07/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 6.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 06/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.7.2024 | 10.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440132 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac máj 2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.6.2024 | 10.06.2024 | 9.7.2024 | |
1142440100 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac apríl 2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 6.6.2024 | |
1142440092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 2487,36 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 19/2024 | 25.4.2024 | 06.05.2024 | 6.6.2024 |
1142440074 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac marec 2024 | 2189,28 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 3.4.2024 | 08.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440028 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 01/2024 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 5.2.2024 | 14.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac december2023 | 2330,96 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 4.1.2024 | 10.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 08/2024 | 878 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 6.9.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440179 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 07/2024 | 864,61 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 | 690,19 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440135 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 | 768,60 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 6.6.2024 | 12.06.2024 | 29.7.2024 | |
1142440109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 04/2024 | 898,14 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra - nedoplatok | 30,84 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 19.4.2024 | 25.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440077 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 | 886,38 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440033 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 01/2024 | 1107,25 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440007 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektr.energie za obdobie12/2023 | 1145,87 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440187 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL244KU | 273,84 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 44/2024 | 14.8.2024 | 20.08.2024 | 25.9.2024 |
1142440115 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL468RV | 256,72 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 34/2024 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 10.6.2024 |
1142440108 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu AUS AA913EL | 48 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 31/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440107 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu AUS BT314EK | 48 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 30/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |
1142440106 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu na letné AUS BL835KV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 29/2024 | 9.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 |