Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142440152 | Ž+Ž s.r.o. MUDr.Žingorová Komárňanská 37 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
3.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | ||
1142440096 | Ž+Ž s.r.o. MUDr.Žingorová Komárňanská 37 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
24.4.2024 | 09.05.2024 | 6.6.2024 | ||
1142440009 | Ž+Ž s.r.o. MUDr.Žingorová Komárňanská 37 Hurbanovo |
36291854 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
12.1.2024 | 19.01.2024 | 28.2.2024 | ||
1142440205 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | servis VT | 420,67 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 45/2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | 23.10.2024 |
1142440162 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu VT | 82,01 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 37/2024 | 11.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 |
1142440114 | Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | servis výpočtovej a kancelárskej techniky | 488,23 vrátane DPH |
436/OI/2019 | 21/2024 | 14.5.2024 | 20.05.2024 | 10.6.2024 |
1142440076 | Tripit s.r.o. Rákocziho 11 Komárno |
36534421 | žalúzie | 711,02 vrátane DPH |
18/2024 | 8.4.2024 | 11.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440180 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
5.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | ||
1142440142 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
12.6.2024 | 19.06.2024 | 1.8.2024 | ||
1142440148 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR | 36 vrátane DPH |
28.6.2024 | 08.07.2024 | 26.8.2024 | ||
1142440207 | TG sťahovanie Budovateľská 42/28 |
46304932 | sťahovacie služby | 30 vrátane DPH |
51/2024 | 24.9.2024 | 30.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440125 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 1000 bez DPH |
23/2024 | 24.5.2024 | 30.05.2024 | 10.6.2024 | |
1142440085 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 800 bez DPH |
16/2024 | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440020 | Szilvia Horváth Naszák Stoličná 1478/45, Jelka |
52637123 | kurz MJ | 600 bez DPH |
2/2024 | 26.1.2024 | 31.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny 08/2024 | 878 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 6.9.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | |
1142440179 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 07/2024 | 864,61 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 24.9.2024 | |
1142440159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 | 690,19 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440135 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 | 768,60 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 6.6.2024 | 12.06.2024 | 29.7.2024 | |
1142440109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny za 04/2024 | 898,14 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 7.6.2024 | |
1142440089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra - nedoplatok | 30,84 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 19.4.2024 | 25.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440077 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 | 886,38 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440033 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie za mesiac 01/2024 | 1107,25 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 7.2.2024 | 19.02.2024 | 28.3.2024 | |
1142440007 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
51865467 | dodávka elektr.energie za obdobie12/2023 | 1145,87 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 8.1.2024 | 11.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440204 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 08/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 13.9.2024 | 17.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440188 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za obdobie júl 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.8.2024 | 20.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440165 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 06/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.7.2024 | 25.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440160 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava systému EZS | 251,52 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 10.7.2024 | 16.07.2024 | 26.8.2024 | |
1142440145 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie máj 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.6.22024 | 19.06.2024 | 1.8.2024 | |
1142440120 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.5.2024 | 24.05.2024 | 10.6.2024 | |
1142440087 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 03/2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.4.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440015 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie december 2023 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 28.2.2024 | |
1142440166 | Stehlek s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
15.7.2024 | 26.07.2024 | 26.8.2024 | ||
1142440116 | Stehlek s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
14.5.2024 | 22.05.2024 | 10.6.2024 | ||
1142440013 | Stehlek s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
12.1.2024 | 19.01.2024 | 28.2.2024 | ||
1142440084 | Slunce s.r.o. Vážskeho brehu 152/17, Komárno |
53491459 | občerstvenie Projekt: Spoločne hľadáme prácu | 416 vrátane DPH |
20/2024 | 12.4.2024 | 17.04.2024 | 15.5.2024 | |
1142440208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 71,36 vrátane DPH |
4/2010 | 24.9.2024 | 30.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440199 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 439,32 vrátane DPH |
4/2010 | 10.9.2024 | 17.9.2024 | 23.10.2024 | |
1142440189 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 107,92 vrátane DPH |
4/2010 | 23.8.2024 | 30.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440183 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 485,26 vrátane DPH |
4/2010 | 9.8.2024 | 16.08.2024 | 25.9.2024 | |
1142440167 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 153,77 vrátane DPH |
4/2010 | 24.7.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |