Faktúry 2024 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142440187   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS Peugeot BL244KU  273,84 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  44/2024  14.8.2024  20.08.2024  25.9.2024 
1142440115   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS BL468RV  256,72 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  34/2024  14.5.2024  20.05.2024  10.6.2024 
1142440108   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu AUS AA913EL  48 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  31/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440107   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu AUS BT314EK  48 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  30/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440106   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL835KV  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  29/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440105   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS KN202CC  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  28/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440104   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL858KT  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  27/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440103   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL244KU  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  26/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440102   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL468RV  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  25/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440035   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS Škoda Fabia BL468RV  175,20 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  3/2024  7.2.2024  19.02.2024  28.3.2024 
1142440034   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS Hyundai BT314EK  253,28 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  4/2024  7.2.2024  19.02.2024  28.3.2024 
1142440179   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie za mesiac 07/2024  864,61 
vrátane DPH
82/OVS/2022    7.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440159   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024  690,19 
vrátane DPH
82/OVS/2022    8.7.2024  15.07.2024  26.8.2024 
1142440135   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024  768,60 
vrátane DPH
82/OVS/2022    6.6.2024  12.06.2024  29.7.2024 
1142440109   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka elektriny za 04/2024  898,14 
vrátane DPH
82/OVS/2022    7.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440089   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra - nedoplatok  30,84 
vrátane DPH
82/OVS/2022    19.4.2024  25.04.2024  15.5.2024 
1142440077   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024  886,38 
vrátane DPH
82/OVS/2022    8.4.2024  15.04.2024  15.5.2024 
1142440033   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie za mesiac 01/2024  1107,25 
vrátane DPH
82/OVS/2022    7.2.2024  19.02.2024  28.3.2024 
1142440007   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka elektr.energie za obdobie12/2023  1145,87 
vrátane DPH
82/OVS/2022    8.1.2024  11.01.2024  28.2.2024 
1142440195   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny 08/2024  878 
vrátane DPH
472/OVS/2022    6.9.2024  10.09.2024  23.10.2024 
1142440203   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za 08/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    12.9.2024  17.9.2024  23.10.2024 
1142440177   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 07/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    6.8.2024  12.08.2024  24.9.2024 
1142440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 06/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    3.7.2024  10.07.2024  26.8.2024 
1142440132   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac máj 2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    4.6.2024  10.06.2024  9.7.2024 
1142440100   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac apríl 2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440092   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  nákup hygienického materiálu  2487,36 
vrátane DPH
454/OVS/2022  19/2024  25.4.2024  06.05.2024  6.6.2024 
1142440074   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac marec 2024  2189,28 
vrátane DPH
454/OVS/2022    3.4.2024  08.04.2024  15.5.2024 
1142440028   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac 01/2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    5.2.2024  14.02.2024  28.3.2024 
1142440004   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac december2023  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    4.1.2024  10.01.2024  28.2.2024 
1142440205   Vision IT Solutions a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  servis VT  420,67 
vrátane DPH
436/OI/2019  45/2024  13.9.2024  17.9.2024  23.10.2024 
1142440162   Vision IT Solutions a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  služby pozáručného servisu VT  82,01 
vrátane DPH
436/OI/2019  37/2024  11.7.2024  16.07.2024  26.8.2024 
1142440114   Vision IT Solutions a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  servis výpočtovej a kancelárskej techniky  488,23 
vrátane DPH
436/OI/2019  21/2024  14.5.2024  20.05.2024  10.6.2024 
1142440208   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  71,36 
vrátane DPH
4/2010    24.9.2024  30.9.2024  23.10.2024 
1142440199   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  439,32 
vrátane DPH
4/2010    10.9.2024  17.9.2024  23.10.2024 
1142440189   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  107,92 
vrátane DPH
4/2010    23.8.2024  30.08.2024  25.9.2024 
1142440183   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  485,26 
vrátane DPH
4/2010    9.8.2024  16.08.2024  25.9.2024 
1142440167   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  153,77 
vrátane DPH
4/2010    24.7.2024  30.07.2024  26.8.2024 
1142440161   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  576,93 
vrátane DPH
4/2010    10.7.2024  16.07.2024  26.8.2024 
1142440138   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  785,37 
vrátane DPH
4/2010    7.6.2024  17.06.2024  29.7.2024 
1142440123   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  134,96 
vrátane DPH
4/2010    22.5.2024  29.05.2024  10.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť