Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412440382 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 6/2024_382 | 474,79 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 09.7.2024 | 15.07.2024 | 18.9.2024 | |
1412440324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 5/2024_324 | 474,79 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 07.6.2024 | 12.06.2024 | 18.9.2024 | |
1412440269 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 4/2024_269 | 474,79 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
1412440193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 3/2024_193 | 474,79 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 10.4.2024 | 15.04.2024 | 25.4.2024 | |
1412440137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 2/2024_137 | 474,79 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 08.3.2024 | 14.03.2024 | 25.4.2024 | |
1412440025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 12/2023, 1/2024_25 | 498,70 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 11.1.2024 | 16.01.2024 | 25.4.2024 | |
1412440075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 1/2024_75 | 474,79 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 08.2.2024 | 14.02.2024 | 25.4.2024 | |
1412440175 | TAMYREX s.r.o. Karlovarská 2, 040 11 Košice |
48111929 | Štruktúrovaná kabeláž_rozšírenie_Dv_175 | 2841,04 vrátane DPH |
17/2024 z 18.3.2024 | 26.3.2024 | 03.04.2024 | 25.4.2024 | |
1412440107 | Východosl. vodár. spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Stočné 5.8.2023-19.2.2024_Kr_107 | 319,63 vrátane DPH |
č.30-000094169802015 z 5.8.2015 | 23.2.2024 | 18.03.2024 | 25.4.2024 | |
1412440404 | LPA SERVIS Košice, s.r.o. Hroncova 1, 04001 Košice |
44348789 | Staveb.pr.-dod.a montáž klimatiz.do serverovn._404 | 9095,66 vrátane DPH |
46/2024 z 2.7.2024 | 19.7.2024 | 30.07.2024 | 18.9.2024 | |
1412440523 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_9/2024_523 | 18639,26 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 08.10.2024 | 12.09.2024 | 22.10.2024 | |
1412440475 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_8/2024_475 | 18783,04 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 06.9.2024 | 13.08.2024 | 18.9.2024 | |
1412440427 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_7/2024_427 | 19040,58 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 08.8.2024 | 12.07.2024 | 18.9.2024 | |
1412440367 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_6/2024_367 | 19225,44 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 04.7.2024 | 13.06.2024 | 18.9.2024 | |
1412440325 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_5/2024_325 | 19320,24 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 07.6.2024 | 14.05.2024 | 18.9.2024 | |
1412440265 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_4/2024_265 | 19593,58 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 07.5.2024 | 12.04.2024 | 21.5.2024 | |
1412440192 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_3/2024_192 | 19666,26 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 09.4.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
1412440138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_2/2024_138 | 19829,00 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 08.3.2024 | 13.02.2024 | 25.4.2024 | |
1412440012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_12/2023_12 | 16394,30 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 08.1.2024 | 12.12.2023 | 25.4.2024 | |
1412440074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_1/2024_74 | 16330,60 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 08.2.2024 | 12.01.2024 | 25.4.2024 | |
1412440504 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Služba storno na dodaji_Mako D., Novák J._504 | 2,00 vrátane DPH |
I-P00000-24-0629 | 23.9.2024 | 26.09.2024 | 22.10.2024 | |
1412440535 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Skartácia_poplatok_535 | 60,00 vrátane DPH |
224/141/2022 z 8.9.2022 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | |
1412440440 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Skartácia_poplatok_440 | 81,00 vrátane DPH |
224/141/2022 z 8.9.2022 | 44/2024 z 25.6.2024 | 13.8.2024 | 20.08.2024 | 18.9.2024 |
1412440208 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Skartácia_poplatok_208 | 67,20 vrátane DPH |
224/141/2022 | 21/2024 z | 15.4.2024 | 16.04.2024 | 25.4.2024 |
1412440492 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Servis výp.techniky_8/2024_492 | 41,04 vrátane DPH |
č. 436/OI/2019/3.12.2020 | 16.9.2024 | 26.09.2024 | 22.10.2024 | |
1412440337 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Servis výp.techniky_5/2024_337 | 217,20 vrátane DPH |
č. 436/OI/2019/3.12.2020 | 32/2024 z 14.5.2024 | 14.6.2024 | 27.06.2024 | 18.9.2024 |
1412440284 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Servis výp.techniky_3/2024_284 | 36,00 vrátane DPH |
č. 436/OI/2019/3.12.2020 | 28/2024z 18.4.2024 | 15.5.2024 | 29.05.2024 | 18.9.2024 |
1412440162 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Servis výp.techniky_2/2024_162 | 80,88 vrátane DPH |
č. 436/OI/2019/3.12.2020 | 8/2024 z 9.2.2024 | 18.3.2024 | 25.03.2024 | 25.4.2024 |
1412440019 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Servis výp.techniky_12/2023_19 | 23,04 vrátane DPH |
č. 436/OI/2019/3.12.2020 | 125/2023 z 19.12.2023 | 10.1.2024 | 25.01.2024 | 25.4.2024 |
1412440389 | PYŠNÝ, s.r.o. Prešovská cesta 63, Košice |
54395691 | Servis MV_okenné fólie_389 | 160,00 vrátane DPH |
49/2024 z 11.7.2024 | 12.7.2024 | 19.07.2024 | 18.9.2024 | |
1412440454 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_454 | 1246,96 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 60/2024 z 7.8.2024 | 21.8.2024 | 13.09.2024 | 18.9.2024 |
1412440045 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_45 | 407,10 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 2/2024 z 15.1.2024 | 23.1.2024 | 26.01.2024 | 25.4.2024 |
1412440439 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_439 | 433,39 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 54/2024 z 25.7.2024 | 13.8.2024 | 20.08.2024 | 18.9.2024 |
1412440400 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_400 | 370,55 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 45/2024 z 28.6.2024 | 17.7.2024 | 05.08.2024 | 18.9.2024 |
1412440004 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_4 | 363,22 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 126/2023 z 21.12.2023 | 03.1.2024 | 25.01.2024 | 25.4.2024 |
1412440361 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_361 | 653,66 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 33/2024 z 17.5.2024 | 02.7.2024 | 04.07.2024 | 18.9.2024 |
1412440360 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_360 | 112,28 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 33/2024 z 17.5.2024 | 02.7.2024 | 04.07.2024 | 18.9.2024 |
1412440350 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_350 | 279,77 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 39/2024 z 5.6.2024 | 20.6.2024 | 04.07.2024 | 18.9.2024 |
1412440033 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_33 | 672,67 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 124/2023 z 19.12.2023 | 16.1.2024 | 09.02.2024 | 25.4.2024 |
1412440307 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_307 | 302,89 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 34/2024 z 17.5.2024 | 29.5.2024 | 05.06.2024 | 18.9.2024 |