
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412540036 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 |
51865467 | VFA el.12/2024_Pop_36 | 2820,82 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 27.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540035 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 |
51865467 | VFA el.12/2024_Ži_35 | 2816,46 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 27.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540034 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 |
51865467 | VFA el.12/2024_Dv_34 | 1279,79 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 27.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540033 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 |
51865467 | VFA el.12/2024_Kr_33 | 165,82 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 27.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540032 | Východosl. vodár. spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vod.,stoč.29.10.2024-31.12.2024_Dv_32 | 524,84 vrátane DPH |
č.30-000094169802015 z 5.8.2015 | 15.1.2025 | 27.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540031 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Trafostanica_St_1/2025_31 | 111,35 vrátane DPH |
č.54/13 z 21.8.2013 | 15.1.2025 | 16.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540030 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Údržba systému_St_1/2025_30 | 88,04 vrátane DPH |
č.54/13 z 21.8.2013 | 15.1.2025 | 16.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540029 | Zahorjan Miroslav, JUDr. Štúrova 19, 040 01 Košice |
35546956 | Trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
Zák.č.233/1995 Z.z. v z.n.p. | 14.1.2025 | 21.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540028 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | El.en., údržba VS_12/2024_ Ži_28 | 123,89 vrátane DPH |
Zml. 247/141/2023 z 20.3.2024 | 14.1.2025 | 27.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540027 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | Teplo VS_12/2024_ Ži_27 | 4089,70 vrátane DPH |
Zml. 247/141/2023 z 20.3.2024 | 14.1.2025 | 27.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový prieč. 12/2024_26 | 23,80 vrátane DPH |
č.128/2004 | 14.1.2025 | 21.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540025 | Východosl. vodár. spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vod.,stoč.7.12.2024-31.12.2024_Ži_25 | 207,84 vrátane DPH |
č.30-000094169802015 z 5.8.2015 | 14.1.2025 | 27.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540024 | Východosl. vodár. spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vod.,stoč.12.12.2024-31.12.2024_Zá_24 | 61,26 vrátane DPH |
č.30-000094169802015 z 5.8.2015 | 14.1.2025 | 27.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540023 | UPJŠ Košice 141 Šrobárová 2, 041 80 Košice |
00397768 | Vodné, stočné 12/2024 Pop_23 | 138,78 vrátane DPH |
č.175/2008 zo 17.7.2008 | 13.1.2025 | 21.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Popl. za sprac.PPU v elektron.forme 12/2024_21 | 2,24 vrátane DPH |
Schválená žiadosť zo dňa 2.1.2015 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 12/2024, 1/2025_20 | 340,72 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540019 | Východosl. vodár. spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné,stočné 16.8.2024-31.12.2024_Kr_19 | 263,82 vrátane DPH |
č.30-000094169802015 z 5.8.2015 | 09.1.2025 | 15.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energia_St,Zá,Kr,Dv,Ži,Pop_1/2025_18 | 5753,99 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 17.12.2024 | 09.1.2025 | 15.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k PP18265 uhr.30.12.2024 3.kredit St._17 | 15730,00 vrátane DPH |
č.4737/2012 zo 14.12.2012 | 08.1.2025 | 20.12.2024 | 24.3.2025 | |
1412540016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k PP18032 uhr.20.12.2024 2.kredit Mold._16 | 1000,00 vrátane DPH |
č.4737/2012 zo 14.12.2012 | 08.1.2025 | 20.12.2024 | 24.3.2025 | |
1412540015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k PP18031 uhr.20.12.2024 2.kredit Ži._15 | 4000,00 vrátane DPH |
č.4737/2012 zo 14.12.2012 | 08.1.2025 | 20.12.2024 | 24.3.2025 | |
1412540014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_12/2024_14 | 18171,58 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 08.1.2025 | 12.12.2024 | 24.3.2025 | |
1412540013 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_13 | 210,38 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 98/2024 z 18.12.2024 | 08.1.2025 | 21.01.2025 | 24.3.2025 |
1412540012 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_12 | 263,72 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 99/2024 z 20.12.2024 | 08.1.2025 | 21.01.2025 | 24.3.2025 |
1412540011 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_11 | 585,35 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 94/2024 z 3.11.2024 | 08.1.2025 | 21.01.2025 | 24.3.2025 |
1412540010 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_10 | 298,20 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 95/2024 z 11.12.2024 | 08.1.2025 | 21.01.2025 | 24.3.2025 |
1412540009 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis MV_9 | 485,92 vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 | 93/2024 z 3.12.2024 | 08.1.2025 | 21.01.2025 | 24.3.2025 |
1412540008 | JM, s.r.o. Mateja Bela 2448/23, 91108 Trenčín |
53743008 | Ochrana objektov_12/2024_8 | 6027,75 vrátane DPH |
Zml. č. 463/141/2022 | 08.1.2025 | 15.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540007 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Výmena rohoží_12/2024_7 | 218,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 | 08.1.2025 | 15.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540006 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby_12/2024_6 | 7755,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 | 08.1.2025 | 15.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2025_St,Kr_5 | 3470,39 vrátane DPH |
Zml. č. 202/OVS/2024 z 23.4.2024 | 08.1.2025 | 15.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540004 | Bertók Peter, Mgr. Murgašova 3, 040 01 Košice |
42324793 | Trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
Zák.č.233/1995 Z.z. v z.n.p. | 07.1.2025 | 09.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540003 | Sidorják Ľuboš, JUDr. Murgašova 3, 040 01 Košice |
31311580 | Trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
Zák.č.233/1995 Z.z. v z.n.p. | 07.1.2025 | 09.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540002 | ETEL s.r.o. Masarykova 2717/10, 080 01 Prešov |
52228924 | Teplo_Pop_1-3/2025_2 | 14760,00 vrátane DPH |
č. 146/141/2020 z 4.3.2021 | 07.1.2025 | 15.01.2025 | 24.3.2025 | |
1412540001 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM_umývarka/4592214728_1 | 490,92 vrátane DPH |
č.002863/73180/2004 z 24.6.2004 | 07.1.2025 | 09.01.2025 | 24.3.2025 |