Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222240049 | MUDR. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku | 13,94 € bez DPH |
23.02.2022 | 28.02.2022 | 2.3.2022 | ||
1222240047 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie | 34,85 € vrátane DPH |
17.02.2022 | 28.02.2022 | 2.3.2022 | ||
1222240048 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 54,75 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.02.2022 | 28.02.2022 | 2.3.2022 | |
1222240042 | MUDr. Černáková Mária Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37977687 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 188,19 € vrátane DPH |
11.02.2022 | 22.02.2022 | 2.3.2022 | ||
1222240038 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny 1/2022 | 1652,22 € bez DPH |
RD365/OVS/2021 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 | |
1222240034 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 148,21 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 | |
1222240035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
Zmluva č. 7/2020 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 | |
1222240029 | Kids HealthaServices, s.r.o. Lesnícka 396/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47998768 | Vypísanie lekárskych návrhov 2021 | 55,76 € vrátane DPH |
25.01.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 | ||
1222240030 | MUDR. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku | 13,94 € vrátane DPH |
27.01.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 | ||
1222240028 | MUDr. Kaclíková Emília Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
42213967 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 2021 | 83,64 € vrátane DPH |
25.01.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 | ||
1222240031 | Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o. 1. mája 80,031 01 Liptovský Mikuláš |
31609279 | Vodárenské práce a materiál | 3111,69€ bez DPH |
Dohoda o urovnaní č. 409/122/2021 | 27.01.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 | |
1222240032 | EVROFIN, s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok za Frankovací stroj | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost | 31.01.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 | |
1222240033 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2022 | 1075,44 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 | |
1222240018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie alektriny budova 2021 | 1610,00 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 | 11.01.2022 | 27.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240019 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Kompenzácie | 13,94 € bez DPH |
12.01.2022 | 27.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240020 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Volania | 842,28 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN | 13.01.2022 | 27.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240021 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 2021 | 1442,35 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 14.01.2022 | 27.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240022 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby | 1465,99 € bez DPH |
RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | 17.01.2022 | 27.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240023 | STRABAG PFS, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 1784,04 € bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020 | 17.01.2022 | 27.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240024 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2021 | 782,15 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 17.01.2022 | 27.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240008 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 112,39 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny - garáže 2021 | 22,10 € bez DPH |
RZ 185/OVS/2020 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 1,28 € vrátane DPH |
10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240002 | MUDr. Bobčák Peter, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Posudky | 118,49 € vrátane DPH |
03.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240001 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Výpisy pre kompenzácie | 13,94 € vrátane DPH |
03.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240003 | MUDr. Karimová Zlatica Poliklinika Liptovský Hrádok, 033 01 |
35660619 | Zdravotné výkony | 34,86 € vrátane DPH |
03.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240004 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 41,82 € vrátane DPH |
03.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240005 | MUDr. Halková Katarína, NZZ MUDr. Halková s.r.o. Malý Rím 595/23, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Lekáraske nálezy pre sociálne účely | 27,88 € vrátane DPH |
03.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240009 | N.S.P., s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36864269 | Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely konania vo veciach kompenzácií | 97,58 € vrátane DPH |
05.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240012 | KOMMED, s.r.o. Nábrežie 4. apríla 1868/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vypásanie lekárskeho nálezu na účely konania vo veciach kompenzácií | 202,13 vrátane DPH |
10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240011 | MUDr. Baroková Beata, BEABMED s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 118,49 € vrátane DPH |
07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | ||
1222240013 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 1/2021 | 1075,44 € bez DPH |
RD 312/OVS/2020 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240007 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Poskytovanie služieb informátora 12/2021 | 1324,28 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/122/2021 | 04.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240016 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie za zrážky 2021 | 4,39 € bez DPH |
Zmluva č. 16752015 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240017 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie vodné stočné 2021 | 292,27 € bez DPH |
Zmluva č. 16752015 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 | |
1222240015 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava vozidla na STK , EK LM 259 BJ | 1062,84 € bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2021048 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.2.2022 |
1222240037 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál nad rámec pravidelných služieb | 50,00 € bez DPH |
RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | OV2022002 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 2.3.2022 |
1222240055 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál nad rámec paušálnych služieb | 120,00 € bez DPH |
RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | OV2022003 | 07.03.2022 | 15.03.2022 | 4.4.2022 |
1222240073 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena čelného skla na SMV BL 079 KU | 397,60 € bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2022004 | 04.04.2022 | 12.04.2022 | 2.5.2022 |