Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222340131 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 06/2023 | 1324,28 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340108 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 05/2023 | 1264,08 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340080 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 04/2023 | 1083,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | 7.6.2023 | |
1222340063 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 03/2023 | 1384,47 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
1222340048 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 02/2023 | 1203,89 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340028 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 1/2023 | 1264,08 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | |
1222340002 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Poskytovanie služieb informátora 12/2022 | 1264,08 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340008 | ATALIAN, s.r.o. Bajkalská19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby 12/2022 | 1958,11 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 158/OVS/2022 | 05.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340236 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2023 | 106,39 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 13.12.2023 | 22.12.2023 | 18.1.2024 | |
1222340210 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2023 | 203,74 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 13.11.2023 | 29.11.2023 | 20.12.2023 | |
1222340186 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 09/2023 | 112,74 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 13.10.2023 | 30.10.2023 | 14.11.2023 | |
1222340170 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2023 | 93,74 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 13.09.2023 | 25.09.2023 | 10.10.2023 | |
1222340158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2023 | 110,59 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 14.08.2023 | 22.08.2023 | 8.9.2023 | |
1222340141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 06/2023 | 112,19 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 13.07.2023 | 21.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2023 | 84,99 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2023 | 181,09 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
1222340073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2023 | 127,66 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 14.04.2023 | 27.04.2023 | 2.5.2023 | |
1222340058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2023 | 70,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 13.03.2023 | 28.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340039 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 1/2023 | 144,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 13.02.2023 | 24.02.2023 | 8.3.2023 | |
1222340018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2022 | 142,50 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 16.01.2023 | 30.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340053 | Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina |
37808427 | Vyúčtovanie služieb za r. 2022 - nedoplatok | 579,23 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2019, zo dňa 01.01.2019 | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340013 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie vodné | 423,12 € bez DPH |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odopadových vôd 16752015 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340012 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie stočné | 17,31 € bez DPH |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odopadových vôd 16752015 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340242 | PROFIROB s.r.o. Vajanského 4, 080 01 Prešov |
51697360 | oprava izolácie budovy Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš | 21848,95 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 174/122/2023 a Dodatok č. 1 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 18.1.2024 | |
1222340222 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 11/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | |
1222340196 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
1222340180 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
1222340165 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.09.2023 | 12.09.2023 | 9.10.2023 | |
1222340133 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340084 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
1222340150 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.08.2023 | 09.08.2023 | 8.9.2023 | |
1222340109 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | |
1222340200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 06.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
1222340178 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
1222340163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.09.2023 | 12.09.2023 | 9.10.2023 | |
1222340149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.08.2023 | 09.08.2023 | 8.9.2023 | |
1222340130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 | 105,251 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | 7.6.2023 |