![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222340223 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba 11/2023 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | |
1222340063 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 03/2023 | 1384,47 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
1222340131 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 06/2023 | 1324,28 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340015 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny 12/2022 | 1302,09 € bez DPH |
RD 82/OVS/2022 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340108 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 05/2023 | 1264,08 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340028 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 1/2023 | 1264,08 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | |
1222340002 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Poskytovanie služieb informátora 12/2022 | 1264,08 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340147 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 07/2023 | 1203,89 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.08.2023 | 09.08.2023 | 8.9.2023 | |
1222340048 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 02/2023 | 1203,89 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340103 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL079KU | 1096,90 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023015, zo dňa 09.05.2023 | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 |
1222340080 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 04/2023 | 1083,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | 7.6.2023 | |
1222340175 | B-SMARTING s.r.o. Guothova 1280/3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
52022102 | vypracovanie PD štúdie "Rozšírenie spevnených plôch" | 980 vrátane DPH |
OV2023030, zo dňa 13.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | 10.10.2023 | |
1222340161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL079KU | 833,40 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023026, zo dňa 04.08.2023 | 22.08.2023 | 12.09.2023 | 9.10.2023 |
1222340233 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM259BJ | 828,97 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023047, zo dňa 06.12.2023 | 11.12.2023 | 22.12.2023 | 18.1.2024 |
1222340060 | Emos Alumatic s.r.o. Považské Podhradie 435, 017 04 Považská Bystrica |
31644716 | oprava automatických dverí | 799,00 bez DPH |
OV2023005 | 20.03.2023 | 28.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340177 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 629,25 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
1222340032 | PPS Bobrovec, s.r.o. Bobrovec 405 |
36391042 | Zimná údržba | 624,00 € bez DPH |
OV2023002 | 06.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | |
12223400101 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 581,82 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023016, zo dňa 09.05.2023 | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 |
1222340053 | Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina |
37808427 | Vyúčtovanie služieb za r. 2022 - nedoplatok | 579,23 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2019, zo dňa 01.01.2019 | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340197 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba 23.-31.102023 | 546 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
1222340234 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Opakovaná úradná skúška výťahu G3NEF105 | 537 bez DPH |
OV2023037, zo dňa 25.10.2023 | 11.12.2023 | 22.12.2023 | 18.1.2024 | |
1222340225 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 535,52 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 15.1.2024 | |
1222340064 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 531,90 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 | |
1222340198 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 530,63 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.11.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 | |
1222340112 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 519,89 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 519,58 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.05.2023 | 17.05.2023 | 7.6.2023 | |
1222340146 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frankovacieho stroja + doprava | 464,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | OV2023025, zo dňa 12.07.2023 | 31.07.2023 | 09.08.2023 | 8.9.2023 |
1222340136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 436,72 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340176 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena pohybového radaru na posuvných dverách | 428,84 bez DPH |
OV2023029, zo dňa 08.09.2023 | 29.09.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
1222340013 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie vodné | 423,12 € bez DPH |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odopadových vôd 16752015 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1222340031 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 396,06 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.02.2023 | 13.02.2023 | 8.3.2023 | |
1222340142 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU | 390,56 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023023, zo dňa 28.06.2023 | 17.07.2023 | 21.07.2023 | 3.8.2023 |
1222340164 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 359,01 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.09.2023 | 12.09.2023 | 9.10.2023 | |
1222340055 | PPS Bobrovec, s.r.o. 032 21 Jalovec 405 |
36391042 | Zimná údržba | 355,70 bez DPH |
OV2023002 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 349,42 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.08.2023 | 09.08.2023 | 8.9.2023 | |
1222340128 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV | 349,99 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023021, zo dňa 05.06.2023 | 03.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 |
1222340241 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 339,55 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 18.1.2024 | |
1222340041 | VISION IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Služby pozáručného servisu | 328,16 € bez DPH |
RD 436/OI/2019 | OV2023001 | 15.02.2023 | 24.02.2023 | 8.3.2023 |
1222340047 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 323,95 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.03.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 | |
1222340045 | GŰDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň |
36389862 | Umývací vozík 20L(5 ks), vysávač na mokro - sucho GNTS 30L (1 ks) | 274,09 bez DPH |
OV2023002 | 24.02.2023 | 10.03.2023 | 31.3.2023 |