Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222340086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 04/2023 | 2,72 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
1222340087 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 04/2023 | 2212,05 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 10.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
1222340084 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
1222340093 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 255 KL) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023010, zo dňa 20.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340088 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie pneumatík z disku na disk (BT 946 EN) | 40,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023009, zo dňa 20.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340089 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM 621 BN) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023013, zo dňa 21.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 601 KV) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023012, zo dňa 20.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340092 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM 259 BJ) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023011, zo dňa 20.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340091 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL 079 KU) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023007, zo dňa 19.04.2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 |
1222340096 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 158,17 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
1222340095 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 04/2023 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 17.05.2023 | 26.05.2023 | 8.6.2023 | |
1222340106 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
31.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340105 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (11x) | 76,67 vrátane DPH |
31.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340100 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (7x) | 48,79 vrátane DPH |
25.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340107 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (3x) | 20,91 vrátane DPH |
01.06.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340109 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340108 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Služby informátora 05/2023 | 1264,08 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340102 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT946EN | 175,35 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023018, zo dňa 17.05.2023 | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 |
12223400101 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 581,82 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023016, zo dňa 09.05.2023 | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 |
1222340103 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL079KU | 1096,90 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023015, zo dňa 09.05.2023 | 29.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 |
1222340111 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (17x) | 118,49 vrátane DPH |
31.05.2023 | 08.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340121 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 05/2023 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 13.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2023 | 84,99 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340118 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 05/2023 | 3,04 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 07.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340113 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 05/2023 - nedoplatok | 2130,62 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 06.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340112 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 519,89 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340114 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (9x) | 62,73 vrátane DPH |
06.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340115 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (7x) | 48,79 vrátane DPH |
06.06.2023 | 16.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340126 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (7x) | 48,79 vrátane DPH |
21.06.2023 | 22.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340125 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (5x) | 34,85 vrátane DPH |
21.06.2023 | 22.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340119 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtovanie 04/2023 | 14263,15 bez DPH |
RD 312/OVS/2019 , RD 19667/2022 M-ODP 472/OVS/2022 | 15.05.2023 | 22.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340122 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Vystavenie lekárskych posudkov (7x) | 48,79 vrátane DPH |
16.06.2023 | 22.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340123 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (5x) | 27,88 vrátane DPH |
16.06.2023 | 22.06.2023 | 29.6.2023 | ||
1222340124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 113,16 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.06.2023 | 22.06.2023 | 29.6.2023 | |
1222340136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 436,72 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340129 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM259BJ | 60,37 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023022, zo dňa 16.06.2023 | 03.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 |
1222340128 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV | 349,99 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2023021, zo dňa 05.06.2023 | 03.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 |
1222340130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1222340133 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 |