Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440202 | DomCentrum, s.r.o. Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
36434752 | vypracovanie položkového rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ÚPSVaR Lipt. Mikuláš | 208,33 bez DPH |
OV2024060, zo dňa 11.09.2024 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440200 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 53,32 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440196 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2024 | 97,57 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PK zak-ORaP | 11.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440199 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV | 292,75 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024059, zo dňa 10.09.2024 | 17.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 |
1222440201 | B-SMARTING s.r.o. Za poštou 1235/9, 031 05 Liptovský Mikuláš |
52022102 | vypracovanie PD štúdie "Stavebné úpravy časti administratívnej budovy - Zasadačka ÚPSVR" v k.ú. Lipt. Mikuláš, parc. KN-C 263 | 1780 vrátane DPH |
OV2024051, zo dňa 26.08.2024 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440198 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 13.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440195 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | reset načítania a zoradenia krídel automatických dverí | 52,5 bez DPH |
OV2024053, zo dňa 05.09.2024 | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440197 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 08/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 13.09.2023 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440188 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 389,81 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440189 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 08/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440190 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440192 | Tibor Feketík - SLOVEKON 032 12 Dúbrava 633 |
32591535 | oprava žalúzií (budova ÚPSVaR LM) | 588,72 bez DPH |
OV2024042, zo dňa 10.07.2024 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2024 | 1,92 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440194 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 08/2024 - nedoplatok | 1636,56 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440186 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 bez DPH |
30.08.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | ||
1222440175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 07/2024 | 2,24 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440184 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | údržba budovy (4. posch., LED trubice, inštalačný materiál, opravy, doprava) | 1748,98 vrátane DPH |
OV2024046, zo dňa 02.08.2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440183 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT946EN | 279,87 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024048, zo dňa 01.08.2024 | 20.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
1222440178 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 245,33 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024044, zo dňa 24.07.2024 | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
1222440179 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU | 284,26 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024045, zo dňa 24.07.2024 | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
1222440176 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL079KU | 257,18 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024050, zo dňa 06.08.2024 | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
1222440180 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2024 | 92,64 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PK zak-ORaP | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440181 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 07/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440177 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 308,11 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024047, zo dňa .01.08.2024 | 12.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 |
1222440182 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 82,8 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.08.2024 | 30.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440167 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho výplatného stroja + doprava | 464,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | OV2024040, zo dňa 03.07.2024 | 01..08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 |
1222440168 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 07/2024 | 1430,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 02.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440172 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 07/2024 - nedoplatok | 1735,74 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440171 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 345,04 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440173 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440163 | MUDr. Marián Petlák B+P PRAKTIK s.r.o. Aleja slobody 1905/7, 026 01 Dolný Kubín |
47231238 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
15.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | ||
1222440164 | MUDr. Bobčák Peter, APB s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Vystavenie lekárskych posudkov (19x) | 118,49 vrátane DPH |
19.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | ||
1222440166 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | nákup dverí, prahov, do WC na 3. a 4. poschodí, budova UPSVaR, vrátane demontáže a montáže | 1269,06 bez DPH |
OV2024039, zo dňa 03.07.2024 | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | |
1222440165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 68,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 22.8.2024 | |
1222440160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 06/2024 | 100,24 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440148 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
122244147 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 06/2024 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 |