Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440184 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | údržba budovy (4. posch., LED trubice, inštalačný materiál, opravy, doprava) | 1748,98 vrátane DPH |
OV2024046, zo dňa 02.08.2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440041 | Vlajky s.r.o. Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok |
55323952 | vlajky 100 x 150 mm (2 ks) + doprava | 31 bez DPH |
OV2024004, zo dňa 24.01.2024 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440206 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 09/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440189 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 08/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440168 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 07/2024 | 1430,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 02.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
122244147 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 06/2024 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440127 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 05/2024 | 1638,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440103 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 04/2024 | 1638 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440082 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 03/2024 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440056 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 02/2024 | 1638 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440036 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 01/2024 | 1716 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440004 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 12/2023 | 1482 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440201 | B-SMARTING s.r.o. Za poštou 1235/9, 031 05 Liptovský Mikuláš |
52022102 | vypracovanie PD štúdie "Stavebné úpravy časti administratívnej budovy - Zasadačka ÚPSVR" v k.ú. Lipt. Mikuláš, parc. KN-C 263 | 1780 vrátane DPH |
OV2024051, zo dňa 26.08.2024 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440210 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 09/2024 - nedoplatok | 1725,50 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440194 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 08/2024 - nedoplatok | 1636,56 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440172 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 07/2024 - nedoplatok | 1735,74 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440158 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 06/2024 - nedoplatok | 1734,35 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 05/2024 - nedoplatok | 1793,70 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440108 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 04/2024 - nedoplatok | 1873,73 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 03/2024 - nedoplatok | 1897,89 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440061 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 02/2024 - nedoplatok | 2066,54 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 01/2024 - nedoplatok | 2216,52 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za r. 2023 (garáže) | 39,6 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 12/2023 - nedoplatok | 2389,06 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440060 | PROFIROB s.r.o. Vajanského 4, 080 01 Prešov |
51697360 | betónový poklop na šachtu s otvorom na odvetranie, VZT potrubie, terénne úpravy | 1490 bez DPH |
OV2024002, zo dňa 10.01.2024 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440015 | JKlinik, s.r.o. Radlinského 1701/12, 026 01 Dolný Kubín |
51429926 | Vystavenie lekárskych posudkov (2x) | 13,94 vrátane DPH |
09.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | ||
1222440040 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina |
50517121 | penový hasiaci prístroj práškový (6 ks) + doprava | 260 bez DPH |
OV2024001, zo dňa 09.01.2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440067 | JLQM, s.r.o. Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vystavenie lekárskych posudkov (29x) | 202,13 vrátane DPH |
13.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | ||
1222440114 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | plyn - nedoplatok 01-04/2024 | 3075,78 bez DPH |
135/OVS/2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440213 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby (toaletný papier do zásobníkov 204 ks, papierové utierky v kotúči 96 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks) | 228,60 bez DPH |
OV2024052, zo dňa 02.09.2024 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440208 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440198 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 13.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440173 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440148 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440124 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222110078 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby (tekuté mydlo 5L 15 ks, WC blok 50 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks) | 89,5 bez DPH |
OV2024013, zo dňa 20.02.2024 | 22.03.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440080 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440035 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 |