Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222440139   AKcare, s.r.o.
Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok
36428841  Vystavenie lekárskych posudkov (6x)   41,82 
vrátane DPH
    19.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440025   AKcare, s.r.o.
Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok
36428841  Vystavenie lekárskych posudkov (12x)   83,64 
vrátane DPH
    22.01.2024  26.01.2024  8.2.2024 
1222440024   AKcare, s.r.o.
Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok
36428841  Vystavenie lekárskych posudkov (8x)   55,76 
vrátane DPH
    22.01.2024  26.01.2024  8.2.2024 
1222440033   AMBULANCIAKP, s.r.o.
Štúrova 40, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Vystavenie lekárskych posudkov (4x)   27,88 
vrátane DPH
    22,01.2024  26.01.2024  8.2.2024 
1222440032   AMBULANCIAKP, s.r.o.
Štúrova 40, 031 01 Liptovský Mikuláš
36432326  Vystavenie lekárskych posudkov (1x)   6,97 
vrátane DPH
    22.01.2024  26.01.2024  8.2.2024 
1222440201   B-SMARTING s.r.o.
Za poštou 1235/9, 031 05 Liptovský Mikuláš
52022102  vypracovanie PD štúdie "Stavebné úpravy časti administratívnej budovy - Zasadačka ÚPSVR" v k.ú. Lipt. Mikuláš, parc. KN-C 263  1780 
vrátane DPH
  OV2024051, zo dňa 26.08.2024  19.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440049   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  textilné rohože 90 x 150 mm, PVC podklad (3 ks)  135 
bez DPH
  OV2024011, zo dňa 16.02.2024  19.02.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1222440122   BeneVobis s.r.o.
Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
47258357  Vystavenie lekárskych posudkov (15x)   104,55 
bez DPH
    04.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440012   BeneVobis s.r.o.
Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
47258357  Vystavenie lekárskych posudkov (20x)   139,4 
vrátane DPH
    09.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440011   BeneVobis s.r.o.
Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
47258357  Vystavenie lekárskych posudkov (9x)   62,73 
vrátane DPH
    09.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440184   Branislav Požár - BP Elektrik
Nanterská 1680/17,010 08 Žilina
56403003  údržba budovy (4. posch., LED trubice, inštalačný materiál, opravy, doprava)  1748,98 
vrátane DPH
  OV2024046, zo dňa 02.08.2024  28.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440135   BRENO s.r.o.
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
36660710  výmena podlahovej krytiny v budove Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš (dodanie 158 bm krytiny)  5632,29 
bez DPH
  OV2024029, zo dňa 16.05.2024  11.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440202   DomCentrum, s.r.o.
Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok
36434752  vypracovanie položkového rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ÚPSVaR Lipt. Mikuláš  208,33 
bez DPH
  OV2024060, zo dňa 11.09.2024  19.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440140   DomCentrum, s.r.o.
Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok
36434752  vypracovanie výkazu - výmeru (rekonštrukcia kanalizácie v budove Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš)  200 
bez DPH
  OV2024035, zo dňa 06.06.2024  21.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440167   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaktická prehliadka frankovacieho výplatného stroja + doprava  464,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania   OV2024040, zo dňa 03.07.2024  01..08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440034   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  130 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania     25.01.2024  02.02.2024  13.3.2024 
1222440199   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL601KV   292,75 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024059, zo dňa 10.09.2024  17.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440183   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BT946EN  279,87 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024048, zo dňa 01.08.2024  20.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440178   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla LM621BN   245,33 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024044, zo dňa 24.07.2024  12.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440179   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL225KU   284,26 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024045, zo dňa 24.07.2024  12.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL079KU   257,18 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024050, zo dňa 06.08.2024  12.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla LM621BN   308,11 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024047, zo dňa .01.08.2024  12.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440142   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL601KV  444,09 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024032, zo dňa 28.05.2024  25.06.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440146   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla LM259BJ   50 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024037, zo dňa 24.06.2024  02.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440133   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL601KV Výmena stieračov, prehodenie sady kolies)  86,15 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024025, zo dňa 22.04.2024  10.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440131   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL225KU   202,00 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024030, zo dňa 17.05.2024  10.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440132   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla LM621BN   134,80 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024031, zo dňa 17.05.2024  10.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440109   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies (BL225KU)   30 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024023, zo dňa 18.04.2024  10.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440110   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies (BL079KU)   30 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024024, zo dňa 18.04.2024  10.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440099   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies (LM621BN)   30,00 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024021, zo dňa 18.04.2024  30.04.2024  07.05.2024  12.6.2024 
1222440095   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík z disku na disk (BT946EN)  50,44 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024020, zo dňa 18.04.2024  23.04.2024  26.04.2024  13.5.2024 
1222440094   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies (LM259BJ)  30 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024022, zo dňa 18.04.2024  23.04.2024  26.04.2024  13.5.2024 
1222440054   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla LM621BN  112,32 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024007, zo dňa 05.02.2024  26.02.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1222440198   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     13.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440173   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440148   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     03.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440124   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     04.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440104   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    06.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222110078   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienické potreby (tekuté mydlo 5L 15 ks, WC blok 50 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks)  89,5 
bez DPH
  OV2024013, zo dňa 20.02.2024  22.03.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440080   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2024  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     03.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť