Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440202 | DomCentrum, s.r.o. Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
36434752 | vypracovanie položkového rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ÚPSVaR Lipt. Mikuláš | 208,33 bez DPH |
OV2024060, zo dňa 11.09.2024 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440201 | B-SMARTING s.r.o. Za poštou 1235/9, 031 05 Liptovský Mikuláš |
52022102 | vypracovanie PD štúdie "Stavebné úpravy časti administratívnej budovy - Zasadačka ÚPSVR" v k.ú. Lipt. Mikuláš, parc. KN-C 263 | 1780 vrátane DPH |
OV2024051, zo dňa 26.08.2024 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440135 | BRENO s.r.o. Rožňavská 1, 831 04 Bratislava |
36660710 | výmena podlahovej krytiny v budove Úradu PSVaR Lipt. Mikuláš (dodanie 158 bm krytiny) | 5632,29 bez DPH |
OV2024029, zo dňa 16.05.2024 | 11.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440155 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36572441 | vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 01-06/2024 | 2,40 bez DPH |
zmluva č. 16752015 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440041 | Vlajky s.r.o. Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok |
55323952 | vlajky 100 x 150 mm (2 ks) + doprava | 31 bez DPH |
OV2024004, zo dňa 24.01.2024 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440119 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token (pre Mgr. A. Harych) | 82 bez DPH |
OV2024026, zo dňa 23.04.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440208 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440198 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 13.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440173 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
1222440148 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440124 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440080 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440035 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440184 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | údržba budovy (4. posch., LED trubice, inštalačný materiál, opravy, doprava) | 1748,98 vrátane DPH |
OV2024046, zo dňa 02.08.2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440049 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | textilné rohože 90 x 150 mm, PVC podklad (3 ks) | 135 bez DPH |
OV2024011, zo dňa 16.02.2024 | 19.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 12/2023 | 1,92 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 09/2024 | 2,88 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2024 | 1,92 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 07/2024 | 2,24 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.08.2024 | 05.09.2024 | 3.10.2024 | |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 06/2024 | 2,08 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | ||
1222440130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 05/2024 | 2,88 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 07.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 04/2024 | 2,56 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 03/2024 | 3,04 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 02/2024 | 2,72 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 01/2024 | 3,36 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440159 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | služby pozáručného servisu výpočtovej a kancelárskej techniky (30 ks, za obdobie 01-06/2024) | 30,00 bez DPH |
RD o poskytovaní služieb pozáruč. servisu zariadení, výpočtovej technky a kanc. techniky č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020 | OV 2024034, zo dňa 03.06.2024 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 |
1222440004 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 12/2023 | 1482 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440206 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 09/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440189 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 08/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440168 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 07/2024 | 1430,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 02.08.2024 | 08.08.2024 | 10.9.2024 | |
122244147 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 06/2024 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 15.8.2024 | |
1222440127 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 05/2024 | 1638,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440103 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 04/2024 | 1638 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440082 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 03/2024 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440056 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 02/2024 | 1638 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440036 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 01/2024 | 1716 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440221 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis vozidla pred STK + prehodenie sady kolies (LM621BN) | 334,77 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024069, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |