Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440132 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 134,80 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024031, zo dňa 17.05.2024 | 10.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 |
1222440128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 05/2024 - nedoplatok | 1793,70 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 05/2024 | 2,88 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 07.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440127 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 05/2024 | 1638,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 06/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440121 | VAPO floor s.r.o. Žiar 209, 032 05 Smrečany |
46994661 | dodanie a montáž protišmykových rohoží (12 ks) | 198,34 bez DPH |
OV2024028, zo dňa 10.05.2024 | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440124 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440122 | BeneVobis s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 bez DPH |
04.06.2024 | 24.06.2024 | 3.7.2024 | ||
1222440123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 546,2 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 3.7.2024 | |
1222440119 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token (pre Mgr. A. Harych) | 82 bez DPH |
OV2024026, zo dňa 23.04.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440118 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
44948271 | regál (1 ks) | 94,08 bez DPH |
OV2024012, zo dňa 20.02.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440117 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | montáž kancelárskeho nábytku | 99,98 bez DPH |
OV2024019, zo dňa 12.04.2024 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440116 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 bez DPH |
22.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | ||
1222440115 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 82,91 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440114 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | plyn - nedoplatok 01-04/2024 | 3075,78 bez DPH |
135/OVS/2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440113 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 04/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2024 | 118,59 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 15.05.2024 | 29.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440109 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL225KU) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024023, zo dňa 18.04.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 |
1222440110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (BL079KU) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024024, zo dňa 18.04.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 |
1222440108 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 04/2024 - nedoplatok | 1873,73 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 04/2024 | 2,56 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440101 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 503,89 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 05/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440103 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 04/2024 | 1638 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
1222440100 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych posudkov (30x) | 209,1 vrátane DPH |
30.04.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | ||
1222440099 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM621BN) | 30,00 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024021, zo dňa 18.04.2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 |
1222440096 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
24.04.2024 | 07.05.2024 | 12.6.2024 | ||
1222440095 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku na disk (BT946EN) | 50,44 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024020, zo dňa 18.04.2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 |
1222440094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM259BJ) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024022, zo dňa 18.04.2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 |
1222440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 277,73 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440093 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440089 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2024 | 104,21 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440087 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
44948271 | interiérové vybavenie (regál 9x, šatníková skriňa 2x, písací stôl 1x, skrinka na kolieskach 3x) | 1392,08 bez DPH |
OV2024012, zo dňa 20.02.2024 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 03/2024 - nedoplatok | 1897,89 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 03/2024 | 3,04 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440081 | JAZMED, s.r.o. 976 73 Telgárt 294 |
36648787 | Vystavenie lekárskych posudkov (32x) | 223,04 vrátane DPH |
04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | ||
122244084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 |