Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440188 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 389,81 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440189 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 08/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440190 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440192 | Tibor Feketík - SLOVEKON 032 12 Dúbrava 633 |
32591535 | oprava žalúzií (budova ÚPSVaR LM) | 588,72 bez DPH |
OV2024042, zo dňa 10.07.2024 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2024 | 1,92 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440194 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 08/2024 - nedoplatok | 1636,56 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440195 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | reset načítania a zoradenia krídel automatických dverí | 52,5 bez DPH |
OV2024053, zo dňa 05.09.2024 | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440196 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2024 | 97,57 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PK zak-ORaP | 11.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440198 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 13.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440199 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL601KV | 292,75 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024059, zo dňa 10.09.2024 | 17.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 |
1222440200 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 53,32 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440202 | DomCentrum, s.r.o. Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
36434752 | vypracovanie položkového rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ÚPSVaR Lipt. Mikuláš | 208,33 bez DPH |
OV2024060, zo dňa 11.09.2024 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440201 | B-SMARTING s.r.o. Za poštou 1235/9, 031 05 Liptovský Mikuláš |
52022102 | vypracovanie PD štúdie "Stavebné úpravy časti administratívnej budovy - Zasadačka ÚPSVR" v k.ú. Lipt. Mikuláš, parc. KN-C 263 | 1780 vrátane DPH |
OV2024051, zo dňa 26.08.2024 | 19.09.2024 | 24.09.2024 | 3.10.2024 | |
1222440205 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440204 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2024 | 1278,11 bez DPH |
202/OVS/2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440207 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 464,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440206 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 09/2024 | 1365,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440208 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440209 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | oprava betónovej odstavnej plochy za budovou ÚPSVaR Liot. Mikuláš | 3219,39 bez DPH |
OV2024061, zo dňa 19.09.2024 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440210 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 09/2024 - nedoplatok | 1725,50 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 09/2024 | 2,88 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440213 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby (toaletný papier do zásobníkov 204 ks, papierové utierky v kotúči 96 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks) | 228,60 bez DPH |
OV2024052, zo dňa 02.09.2024 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 09/2024 | 87,84 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PK zak-ORaP | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440215 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 09/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 345,75 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 | |
1222440221 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis vozidla pred STK + prehodenie sady kolies (LM621BN) | 334,77 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024069, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |
1222440220 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM259BJ) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024068, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |
1222440219 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
00045960 | prehodenie sady kolies + diagnostika (BL225KU) | 60 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024066, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |
1222440218 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku na disk + výmena ventilu (BT946EN) | 50,48 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024065, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |
1222440217 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, BL601KV | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024067, zo dňa 11.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 12.11.2024 |