Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
122244147   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 06/2024   1560 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    03.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
122244134   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 05/2024  131,54 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka    12.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
122244084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 03/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440221   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis vozidla pred STK + prehodenie sady kolies (LM621BN)   334,77 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024069, zo dňa 11.10.2024  21.10.2024  28.10.2024  12.11.2024 
1222440220   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies (LM259BJ)   30 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024068, zo dňa 11.10.2024  21.10.2024  28.10.2024  12.11.2024 
1222440219   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
00045960  prehodenie sady kolies + diagnostika (BL225KU)   60 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024066, zo dňa 11.10.2024  21.10.2024  28.10.2024  12.11.2024 
1222440218   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík z disku na disk + výmena ventilu (BT946EN)   50,48 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024065, zo dňa 11.10.2024  21.10.2024  28.10.2024  12.11.2024 
1222440217   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies, BL601KV   30 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024067, zo dňa 11.10.2024  21.10.2024  28.10.2024  12.11.2024 
1222440216   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  345,75 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    18.10.2024  28.10.2024  12.11.2024 
1222440215   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 09/2024   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     14.10.2024  28.10.2024  12.11.2024 
1222440214   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 09/2024   87,84 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PK zak-ORaP     11.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440213   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienické potreby (toaletný papier do zásobníkov 204 ks, papierové utierky v kotúči 96 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks)   228,60 
bez DPH
  OV2024052, zo dňa 02.09.2024  10.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440211   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 09/2024   2,88 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011    08.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440210   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 09/2024 - nedoplatok   1725,50 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023     08.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440209   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš
00183636  oprava betónovej odstavnej plochy za budovou ÚPSVaR Liot. Mikuláš  3219,39 
bez DPH
  OV2024061, zo dňa 19.09.2024  07.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440208   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2024  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440207   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  464,79 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     04.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440206   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 09/2024   1365,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    04.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440205   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 09/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    03.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440204   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2024   1278,11 
bez DPH
202/OVS/2024     03.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440202   DomCentrum, s.r.o.
Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok
36434752  vypracovanie položkového rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ÚPSVaR Lipt. Mikuláš  208,33 
bez DPH
  OV2024060, zo dňa 11.09.2024  19.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440201   B-SMARTING s.r.o.
Za poštou 1235/9, 031 05 Liptovský Mikuláš
52022102  vypracovanie PD štúdie "Stavebné úpravy časti administratívnej budovy - Zasadačka ÚPSVR" v k.ú. Lipt. Mikuláš, parc. KN-C 263  1780 
vrátane DPH
  OV2024051, zo dňa 26.08.2024  19.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440200   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  53,32 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     18.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440199   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL601KV   292,75 
bez DPH
RD 97/OVS/2021   OV2024059, zo dňa 10.09.2024  17.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440198   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     13.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440197   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 08/2024   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     13.09.2023  24.09.2024  3.10.2024 
1222440196   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 08/2024   97,57 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PK zak-ORaP     11.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440195   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  reset načítania a zoradenia krídel automatických dverí  52,5 
bez DPH
  OV2024053, zo dňa 05.09.2024  10.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440194   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 08/2024 - nedoplatok   1636,56 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023    09.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440193   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2024   1,92 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     06.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440192   Tibor Feketík - SLOVEKON
032 12 Dúbrava 633
32591535  oprava žalúzií (budova ÚPSVaR LM)  588,72 
bez DPH
  OV2024042, zo dňa 10.07.2024  05.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440190   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 09/2024   1278,11 
bez DPH
202/OVS/2024    04.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440189   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 08/2024   1365,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    04.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440188   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  389,81 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     04.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440186   MUDr. Marta Voštináková
Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš
36437891  Vystavenie lekárskych posudkov (1x)   6,97 
bez DPH
    30.08.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440184   Branislav Požár - BP Elektrik
Nanterská 1680/17,010 08 Žilina
56403003  údržba budovy (4. posch., LED trubice, inštalačný materiál, opravy, doprava)  1748,98 
vrátane DPH
  OV2024046, zo dňa 02.08.2024  28.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440183   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BT946EN  279,87 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2024048, zo dňa 01.08.2024  20.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440182   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  82,8 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    20.08.2024  30.08.2024  10.9.2024 
1222440181   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 07/2024   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     14.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440180   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 07/2024   92,64 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PK zak-ORaP    12.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť