Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222440184   Branislav Požár - BP Elektrik
Nanterská 1680/17,010 08 Žilina
56403003  údržba budovy (4. posch., LED trubice, inštalačný materiál, opravy, doprava)  1748,98 
vrátane DPH
  OV2024046, zo dňa 02.08.2024  28.08.2024  05.09.2024  3.10.2024 
1222440041   Vlajky s.r.o.
Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok
55323952  vlajky 100 x 150 mm (2 ks) + doprava  31 
bez DPH
  OV2024004, zo dňa 24.01.2024  07.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
1222440206   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 09/2024   1365,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    04.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440189   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 08/2024   1365,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    04.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440168   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 07/2024  1430,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    02.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
122244147   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 06/2024   1560 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    03.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440127   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 05/2024   1638,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023     05.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440103   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 04/2024   1638 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    06.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440082   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 03/2024  1560 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023     04.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440056   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 02/2024   1638 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023    04.03.2024  15.03.2024  12.4.2024 
1222440036   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 01/2024  1716 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023     05.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
1222440004   SECURITY 112, s.r.o.
Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín
53849531  služby informátora 12/2023   1482 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023     04.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440201   B-SMARTING s.r.o.
Za poštou 1235/9, 031 05 Liptovský Mikuláš
52022102  vypracovanie PD štúdie "Stavebné úpravy časti administratívnej budovy - Zasadačka ÚPSVR" v k.ú. Lipt. Mikuláš, parc. KN-C 263  1780 
vrátane DPH
  OV2024051, zo dňa 26.08.2024  19.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440210   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 09/2024 - nedoplatok   1725,50 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023     08.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440194   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 08/2024 - nedoplatok   1636,56 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023    09.09.2024  13.09.2024  3.10.2024 
1222440172   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 07/2024 - nedoplatok  1735,74 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023    06.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440158   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 06/2024 - nedoplatok  1734,35 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023    08.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440128   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 05/2024 - nedoplatok  1793,70 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023     07.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440108   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 04/2024 - nedoplatok   1873,73 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023     10.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440086   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 03/2024 - nedoplatok  1897,89 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023     09.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440061   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 02/2024 - nedoplatok   2066,54 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023     08.03.2024  15.03.2024  12.4.2024 
1222440039   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 01/2024 - nedoplatok   2216,52 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023     07.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
1222440006   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elektriny za r. 2023 (garáže)  39,6 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023     08.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440005   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 12/2023 - nedoplatok   2389,06 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023     08.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440060   PROFIROB s.r.o.
Vajanského 4, 080 01 Prešov
51697360  betónový poklop na šachtu s otvorom na odvetranie, VZT potrubie, terénne úpravy  1490 
bez DPH
  OV2024002, zo dňa 10.01.2024  06.03.2024  15.03.2024  12.4.2024 
1222440015   JKlinik, s.r.o.
Radlinského 1701/12, 026 01 Dolný Kubín
51429926  Vystavenie lekárskych posudkov (2x)   13,94 
vrátane DPH
    09.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440040   GRAM SLOVAKIA spol. s r.o.
Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina
50517121  penový hasiaci prístroj práškový (6 ks) + doprava  260 
bez DPH
  OV2024001, zo dňa 09.01.2024  06.02.2024  09.02.2024  13.3.2024 
1222440067   JLQM, s.r.o.
Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš
50171020  Vystavenie lekárskych posudkov (29x)   202,13 
vrátane DPH
    13.03.2024  26.03.2024  12.4.2024 
1222440114   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn - nedoplatok 01-04/2024  3075,78 
bez DPH
135/OVS/2023    16.05.2024  29.05.2024  12.6.2024 
1222440213   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienické potreby (toaletný papier do zásobníkov 204 ks, papierové utierky v kotúči 96 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks)   228,60 
bez DPH
  OV2024052, zo dňa 02.09.2024  10.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440208   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2024  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    07.10.2024  15.10.2024  12.11.2024 
1222440198   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     13.09.2024  24.09.2024  3.10.2024 
1222440173   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2024  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    06.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440148   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     03.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440124   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     04.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440104   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    06.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222110078   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienické potreby (tekuté mydlo 5L 15 ks, WC blok 50 ks, osviežovač vzduchu spray 30 ks)  89,5 
bez DPH
  OV2024013, zo dňa 20.02.2024  22.03.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440080   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2024  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     03.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440057   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2024   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    04.03.2024  15.03.2024  12.4.2024 
1222440035   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2024  2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022     05.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť