Faktúry 2024 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222440166   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš
00183636  nákup dverí, prahov, do WC na 3. a 4. poschodí, budova UPSVaR, vrátane demontáže a montáže  1269,06 
bez DPH
  OV2024039, zo dňa 03.07.2024  23.07.2024  26.07.2024  22.8.2024 
1222440117   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš
00183636  montáž kancelárskeho nábytku  99,98 
bez DPH
  OV2024019, zo dňa 12.04.2024  23.05.2024  29.05.2024  12.6.2024 
1222440073   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš
00183636  dodávka a montáž plávajúcej podlahy (2 miestnosti), vrátane demontáže, odvozu a likvidácie pôvodnej podlahy  1161,95 
bez DPH
  OV2024014 zo dňa 27.02.2024  19.03.2024  26.03.2024  12.4.2024 
1222440051   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš
00183636  maliarske práce v priestoroch úradu PSVaR LM  1248,36 
bez DPH
  OV2024006, zo dňa 29.01.2024  20.02.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1222440042   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš
00183636  maliarske práce (zasadačka 1. posch. úradu PSVaR LM)  66,67 
bez DPH
  OV2024003, zo dňa 23.01.2024  07.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
1222440071   Slovenský červený kríž, ÚzS Liptov
Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
00416070  kurz prvej pomoci (8 hod., 4 osoby)  120 
vrátane DPH
  OV2024008, zo dňa 14.02.2024  18.03.2024  26.03.2024  12.4.2024 
1222440144   Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31320414  portrét prezidenta SR (2x)  57 
bez DPH
  OV2024038, zo dňa 24.06.2024  27.06.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440182   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  82,8 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    20.08.2024  30.08.2024  10.9.2024 
1222440171   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  345,04 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     06.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440165   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  68,79 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    19.07.2024  26.07.2024  22.8.2024 
1222440152   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  411,79 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    04.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440137   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  92,12 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     18.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
1222440125   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  546,2 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    04.06.2024  14.06.2024  3.7.2024 
1222440115   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  82,91 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     20.05.2024  29.05.2024  12.6.2024 
1222440101   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  503,89 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     06.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  277,73 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    18.04.2024  26.04.2024  13.5.2024 
1222440083   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  400,31 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     04.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
  SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  178,13 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     19.03.2024  26.03.2024  12.4.2024 
1222440059   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  402,84 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     06.03.2024  15.03.2024  12.4.2024 
1222440050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  209,47 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    20.02.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1222340038   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  369,69 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     06.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
1222440022   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  89,72 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    17.01.2024  26.01.2024  8.2.2024 
1222440002   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  30,96 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     04.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440119   PosAm, spol. s r.o.
Pribinova 40, 811 09 Bratislava
31365078  USB token (pre Mgr. A. Harych)  82 
bez DPH
  OV2024026, zo dňa 23.04.2024  27.05.2024  29.05.2024  12.6.2024 
1222440074   OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
35683929  oprava výťahu  1238 
bez DPH
  OV2024010, zo dňa 14.02.2024  20.03.2024  26.03.2024  12.4.2024 
1222440169   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 08/2024   1278,11 
bez DPH
202/OVS/2024    05.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440149   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 07/2024   1278,11 
bez DPH
202/OVS/2024    03.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440126   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 06/2024   1278,11 
bez DPH
202/OVS/2024     05.06.2024  14.06.2024  3.7.2024 
1222440105   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 05/2024   1278,11 
bez DPH
202/OVS/2024    06.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
1222440170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 07/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     05.08.2024  08.08.2024  10.9.2024 
1222440153   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 06/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 05/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.06.2024  14.06.2024  3.7.2024 
1222440102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 04/2024  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    06.05.2024  15.05.2024  12.6.2024 
122244084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 03/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
1222440058   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 02/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.03.2024  15.03.2024  12.4.2024 
1222440037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 01/2024   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    05.02.2024  15.02.2024  13.3.2024 
1222440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.01.2024  15.01.2024  8.2.2024 
1222440053   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  diagnostika, prehliadka a zistenie príčiny poruchovosti kotla  162,84 
bez DPH
  OV2024005, zo dňa 24.01.2024  23.02.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1222440161   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 06/2024   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     12.07.2024  15.07.2024  15.8.2024 
1222440136   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 05/2024   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     14.06.2024  24.06.2024  3.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť